 
                            同學(xué)你好 已稅房產(chǎn)進(jìn)行擴(kuò)建、改建、裝修竣工后的原值不論是否比原有的原值增加或減少,在納稅有效期內(nèi),都不進(jìn)行補(bǔ)稅或退稅,在下一個納稅期才按擴(kuò)建、改建、裝修后的房產(chǎn)原值計稅
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司有一處房產(chǎn)一直按房產(chǎn)原值進(jìn)行繳納,本年出租給第三方,我想問下我應(yīng)該怎么繳納房產(chǎn)稅之前是房產(chǎn)原值減除30%后繳納房產(chǎn)稅出租后是否還需要按照租金收入繳納房產(chǎn)稅
房地產(chǎn)自行開發(fā)的商品房轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)1年后出售,能不能按舊房或二手房征收土地增值稅? 如果能的話是否需要申報?還是在二手房交易處辦理繳納土增稅
公司自有房產(chǎn),繳納房產(chǎn)稅可以按照原值繳納也可以按照租金繳納嗎?
我們單位假如有固定資產(chǎn)原值房屋10萬,拆遷返產(chǎn)后辦理的契稅1萬怎么入賬,房屋的原值增加怎么計算,怎么做憑證
我公司自有房產(chǎn),按照原值繳納房產(chǎn)稅,那以后如果原值增加或者減少,房產(chǎn)稅怎么處理
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?