你好,不用反結(jié)賬修改,直接做到這個月就行。
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個錯誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會計期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
?老師你好,2022年4月的賬,我已經(jīng)結(jié)賬,但是現(xiàn)在9月了,才收到幾張餐飲和住宿發(fā)票,那我要反結(jié)賬嗎
你好!老師我這收到兩張22年3月份的住宿票和餐飲票,現(xiàn)在還可以做到11月份的賬里面嗎?
你好,老師,現(xiàn)在要結(jié)賬,稅務(wù)系統(tǒng)有餐飲住宿專票,但是實際沒有收到發(fā)票的,需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報個稅的人是指每個月沒有報給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計入原材料還是工程物資,在建的房子計入在建工程?
老師請問個體戶申報工商年報和企業(yè)申報工商年報一樣嗎
老師 用排除法我可以理解這道題 但是單選的話我不理解,麻煩解析下
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做