借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,增值稅
年底計提員工獎勵,和發(fā)放的分錄怎么寫
以訓補貼收到后獎勵給員工了,會計分錄怎么寫?員工需要交個稅嗎
老師,獎勵給員工的護膚品會計分錄是,
老師公司給員工獎勵一部手機,分錄怎么寫
老師,購房獎勵員工的會計分錄怎么寫呀?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
如果有差額呢?差額計入哪里?(就是購入價格高于獎勵員工金額)
固定資產(chǎn)100 貸,銀行存款100 借,管理費用100 貸,應(yīng)付職工薪酬100 借,應(yīng)付職工薪酬100 貸,固定資產(chǎn)100
不存在差額呀,你就是按照你固定資產(chǎn)的賬面價值作為應(yīng)付職工薪酬發(fā)放。
如果是100萬購入獎勵給員工,員工獎勵部分是80萬,另外20萬要員工自己支付給公司,會計分錄怎樣做
固定資產(chǎn)100 貸,銀行存款100 借,管理費用80 貸,應(yīng)付職工薪酬80 借,應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款20 貸,固定資產(chǎn)100
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快