你好 和自己生產(chǎn)的一樣產(chǎn)品也按生產(chǎn)出品口退稅一樣的?

有個問題想咨詢一下,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,他有部分產(chǎn)品是外購進(jìn)來出口的,那他外購這部分的稅可以退嗎?收匯要是超過90天呢
請教大家一個問題,我們有個健康養(yǎng)生公司,新開的,是對外養(yǎng)生的餐飲,同時有一塊地,請了一個叔種菜,種的菜一部分對外銷售(這部分是免稅農(nóng)產(chǎn)品),另一部分是供給自己餐廳的,請問下,供給自己餐廳的是不是視同銷售,還是怎樣的?是否像生產(chǎn)產(chǎn)品一樣要出入庫處理,科目是入原材料嗎?另一方科目作成本嗎?
想問下,生產(chǎn)企業(yè),如果有一部分產(chǎn)品是自己生產(chǎn),一部分是外購的成品,然后同一個客戶,一起出口,這種情況下,怎么退稅了
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),之前有零部件出口是視同自產(chǎn)的。想咨詢一下,這個零部件出口是否有量的限制,比如與成品的比例,如果我量比較多,是不是不能退稅,謝謝!
請問老師我們是出口退稅企業(yè),貨物如果產(chǎn)生部分商品退運,假定是因為質(zhì)量問題,那么是否一定要出局產(chǎn)品不合格的報告?如果是,這種報告國客戶自己以自己公司抬頭出局文件可以用嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
這種情況,我們是按生產(chǎn)型企業(yè)膜板退稅,還是外貿(mào)型企業(yè)退稅了
按照生產(chǎn)型退稅。你好。
意思就是說,外購的成品,供應(yīng)商開的成品票,我們直接出貨的,跟自己生產(chǎn)的成品一起,是可以按生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行退稅
你好 是的 是這個意思 的?
還有個問題,像我們會有很多的進(jìn)項票,但是沒有國內(nèi)業(yè)務(wù),都是出口,我們開的銷項也都是0稅的,這種情況,那么進(jìn)項是不是只能全部轉(zhuǎn)出來作為成本票了,那如果經(jīng)常進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會有問題嗎
是這樣操作的,真實的沒有問題。