還有分紅的分錄怎么做,
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師,我們是外貿公司,內銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認證一批商品檢測費發(fā)票和每個月都有認證租金發(fā)票,聽說這些費用不能區(qū)分對應的是外銷還是內銷的業(yè)務是要按比例進行抵扣,屬于外銷部分的要做進項稅額轉出,我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉出可以嗎?
老師,公司有利潤,準備分紅,必須完全按照投資比例對每個股東進行分紅嗎,還是說可以按照約定比例。 比如說8月1號,扣除20%個稅發(fā)放分紅后,是在9月15號之前申報個稅嗎,就是發(fā)一次申報一次?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,這 股東分紅是不是不一定要按照企查查上的股東和投資比例去分的,如果不按照企查查的比例,是不是要寫個分紅協(xié)議之類的作為附近就行?然后寫清楚分別什么時候發(fā),分紅金額各是多少?比如1月發(fā)的話,是不是2月15號申報1月的20%分紅個稅,是這樣操作嗎
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
還有如果公司資金比較緊張,可以按月或者按季進行分次分紅嗎
分紅自己約定比例也可以的,按照持股比例也可以的,出分紅協(xié)議就可以。
8月1號發(fā)放,在9月15號之前申報,發(fā)放的次月申報
借利潤分配應付利潤,貸應付利潤, 借應付利潤貸銀行存款、應交稅費、個稅, 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應付利潤
可以的,這個自己約定時間就可以
那就是出個股東協(xié)議,按月按季發(fā)都可以,全體股東簽字就行?紙質協(xié)議?那至于分多少金額也要寫分紅協(xié)議嗎,比如今年分紅總金額這個?然后后續(xù)分次發(fā),發(fā)一次申報一次?
你好是的,可以的 寫分紅金額 每次出協(xié)議
發(fā)一次,出一次呀,那么麻煩
那你一次出一整年的,你知道你以后的利潤是多少嗎?
我現(xiàn)在想分的是19.20.21前三年的利潤,之前一直沒分,那能不能一年寫一次分紅協(xié)議,然后每季度發(fā)一次,申報一次
可以的,可以這么做的