您好, 是的 這個(gè)確實(shí)太少了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有一家化工商貿(mào)公司,年收入3千2百多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)夠的,不交增值稅,企業(yè)稅一年合計(jì)交3萬(wàn)8千多,企業(yè)稅負(fù)率在.012%,這樣合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬(wàn) 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬(wàn) 所得稅是交3.6萬(wàn)嗎
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是不是=應(yīng)交企業(yè)所得稅額/全年累計(jì)收入 增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅額/全年累計(jì)收入
老師,我有個(gè)問(wèn)題不太理解,請(qǐng)教下 為什么計(jì)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,收入中包含了出口退稅的收入,出口退稅的收入是不交增值稅的,這樣不是拉低了稅負(fù)率嗎?
增值稅一般納稅人,1季度開(kāi)票收入2462418.65元,交所得稅387.2元,稅負(fù)率萬(wàn)分之一,稅負(fù)率是不是太低了?
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
會(huì)被查嗎?
交多少合適啊
有可能被查,交的太少了
交多少合適得看企業(yè)實(shí)際情況來(lái)決定呢