您好,這個(gè)是可以的,因?yàn)楫吘箾](méi)有收到
老師,購(gòu)買(mǎi)到收到專(zhuān)票已認(rèn)證未抵扣的跨月發(fā)票(我是外貿(mào)公司,這個(gè)月申請(qǐng)報(bào)關(guān)退稅發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)不一致,進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),我做為購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表選擇已抵扣 還是未抵扣??
銷(xiāo)售方已開(kāi)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票公司未收到,好幾個(gè)月都留系統(tǒng)里未勾選認(rèn)證,這個(gè)合規(guī)嗎?
提問(wèn):老師,我發(fā)現(xiàn)有一個(gè)公司是一般納稅人,在稅局系統(tǒng)里面專(zhuān)票勾選認(rèn)證里面發(fā)現(xiàn),從公司成立到現(xiàn)在(2020年),所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是未勾選狀態(tài),那我可以在這個(gè)月把這些進(jìn)項(xiàng)都勾選了嗎?
我是購(gòu)買(mǎi)方,我要退貨,但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方在系統(tǒng)里開(kāi)了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,但是系統(tǒng)顯示未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)里已經(jīng)自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,麻煩問(wèn)一下這個(gè)我填了紅字發(fā)票信息表,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi),還是銷(xiāo)售方開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)郭老師前面的財(cái)務(wù)一直都沒(méi)有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補(bǔ)折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場(chǎng)上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶(hù)的。她們不給我們開(kāi)發(fā)票,我們又給客戶(hù)一對(duì)一的吧發(fā)票開(kāi)出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤(rùn)負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷(xiāo)售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開(kāi)!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒(méi)有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來(lái)的,單位成本的計(jì)算公式
好幾個(gè)月都沒(méi)收到,稅局問(wèn)這個(gè)解釋合理嗎?
這個(gè)是有原因的嗎請(qǐng)問(wèn)
留底稅額太多
這個(gè)解釋是可以的