同學你好 你們給他們分成他們給你開發(fā)票嗎
我公司向其他公司借款1,000萬元,承諾還款為1,200萬元,像這種情況。應該怎么處理賬務?對方公司監(jiān)管資金的使用,到項目結束時還款。像這種情況在我們的最佳處理方式是什么?他可以作為股權融資嗎?項目結束后是不是退出股權?如果是股權融資的話,我們應該分多少股份給他?如果是作為借款,那這200萬元我們需要什么手續(xù)?是不是需要他給我們開具發(fā)票作為資金使用費用?如果是。不作為利息處理,那對方要承擔什么稅費?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數(shù),請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數(shù)對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
老師好。景區(qū)門票是帶發(fā)票聯(lián)的那種,門票收入,與其他合作商分分成的時候,稅務應該怎么處理呢?因為在金三系統(tǒng)中是我公司全額申報的,那這樣的話,分成出去的那部分不應該我們承擔,怎么處理呢?
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統(tǒng),把所有的加盟店的收入都進我們公司的公賬,相當于所有門店的收入都是進入我們總公司的收銀系統(tǒng)的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務處理要哪樣做?有什么涉稅風險?要注意哪些事項?收入都進入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們跟政府部門簽了合同,這個項目其實是一個部門領導的項目,合同總金額是47萬,現(xiàn)在我們收款后要給對方返7萬,老師,就是我們返7萬,但是對方不開成本票,那這種情況我們應該怎么處理最好,因為我們要出錢,但是我們沒有成本的這個事
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費稅啥的么
老師好,請問:考試的時候,電腦上怎么怎么打出來[中括號]、{大括號} 。。而且如果涉及到大括號這一步,算式復雜,怕老師懶得看。。比如:{計稅基礎-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負的余額。(小括號里是應計折舊額)[中括號里是稅法認為現(xiàn)在應該有的賬面價值]{大括號里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進來9%稅率的工程服務費發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進項稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報銷用 車站報解 是什么意思
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進來9%稅率的機耕費,可以作為成本嗎?這個進項稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒有報過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時間茭白上市,我有叫很多臨時工,這些人發(fā)工資是按小時計算的,這種到時候怎么做賬啊
那如果開票的話,就相當于兩筆業(yè)務了,。但是對方是小規(guī)模,就算專票可以抵扣,也只是3%,抵不住對方分成出去的6%
老師,這種情況怎么處理呢
還有就是,在淡季的時候,如果半價售票,稅務怎么處理?是直接印票面金額為半價的票嗎?
同學你好 按照半價開發(fā)票做收入