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老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們跟政府部門簽了合同,這個項目其實是一個部門領導的項目,合同總金額是47萬,現(xiàn)在我們收款后要給對方返7萬,老師,就是我們返7萬,但是對方不開成本票,那這種情況我們應該怎么處理最好,因為我們要出錢,但是我們沒有成本的這個事

2024-11-08 09:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-08 09:35

同學,你好 那這個7萬,坐營業(yè)外支出

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同學,你好 那這個7萬,坐營業(yè)外支出
2024-11-08
誰給你開發(fā)票,你和誰簽訂一個合同。
2024-03-28
同學你好 你可以計入固定資產(chǎn) 舊設備做固定資產(chǎn)清理
2022-05-09
您好,就是發(fā)票金額多開了,讓供應商把原來發(fā)票紅沖,我們也把分錄都紅沖了,這樣就調整過來了呀 再按正確的發(fā)票來做分錄
2024-09-28
這家政府采購部門給我們公司轉了59萬元,要一起做收入
2021-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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