是的,就是那個稅目,自產(chǎn)的是免稅
您好 請問這個情況下發(fā)票需要重開嗎,對方開給我涂料,就是物品在賦碼稅務(wù)編號的時候,有兩個涂料,一個是低于420免消費稅 一個高于420什么都沒有 ,但是我賦碼的時候選的高于420 就開了,然后我看以前開的都是選420低于得。
公司因為銷售了一批草料,需要開具發(fā)票,是不是選擇這個“飼料作物”-”飼料牧草“這個稅收編碼開票?是選免稅嗎?
本公司一般納稅人,網(wǎng)上電商銷售寵物飼料,然后進貨都開具了專用發(fā)票,平時也沒有開具發(fā)票出去,因為平臺售賣的都是個人,也不需要發(fā)票,現(xiàn)在準備注銷怎么處理?。坑羞M項稅額不抵扣有關(guān)系嗎?
北京天元牛奶有限公司是增值稅一般納稅人,適用稅率13%,其生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶加工成奶制品,再將奶制品銷售給各大零售店和超市或者通過銷售網(wǎng)絡(luò)直接銷售給周邊地區(qū)的居民。其進項稅額主要有兩部分:一是向農(nóng)民個人收購草料的進項稅額(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票);二是公司水電費等進項稅額(增值稅專用發(fā)票).2019年4月份奶制品銷售收入為1000萬元(不含稅),從農(nóng)民個人手中購入的草料金額為200萬元,其他水電費等進項稅額為16萬元。假設(shè)2019年5月份的銷售情況與2019年4月份相同,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:維持現(xiàn)狀。方案2:將整個生產(chǎn)流程分解成飼養(yǎng)場和奶制品加工廠兩部分,飼養(yǎng)場和加工廠均實行獨立核算。假定飼養(yǎng)場銷售給加工廠的鮮奶售價為700萬元(不含稅),并假定水電費等16萬元的進項稅額全部為加工廠產(chǎn)生,其他資料不變。應(yīng)選擇哪種方案合適?
免稅生產(chǎn)型的養(yǎng)牛公司,原材料--青貯飼料儲多了,牛吃不完,想賣掉一些,營業(yè)執(zhí)照有飼料這個經(jīng)營范圍的。 請問: 1、稅務(wù)上要去核飼料這個稅種才能開發(fā)票嗎? 2、銷售飼料的發(fā)票是免稅還是有稅的,稅率是? 3、賬務(wù)處理是?
2024年主營業(yè)務(wù)成本下物流成本4204.53萬元,其中不包含折舊費的主營業(yè)務(wù)成本2145.12萬元,集團下達的目標值2439萬元,低于目標值13.7%。目標值比例算的正確嗎,低于的那個比例
服務(wù)公司,開加工服務(wù)發(fā)票除了營業(yè)執(zhí)照還需要勞務(wù)派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了,但是我實際盤點庫存的商品還有了,我想庫存商品增加一次了,應(yīng)該減少什么科目了?
采購貨物需要繳納印花稅,計稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開始實行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開票的話是其他情形不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)嗎?
企業(yè)披露金融負債的到期期限分析是否屬于信用風(fēng)險對未來現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應(yīng)該按工資薪酬來申報個稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當(dāng)月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷項稅額100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-進項稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷項稅額30 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10
商貿(mào),賣出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補繳個稅,打款時備注報銷款 后續(xù)拿票來沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來報 哪個比較好呢