借銀行存款,貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你貨物發(fā)出去之后再確認(rèn)收入就可以的,但是增值稅需要在你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就得繳納。
老師,老師,我們預(yù)售了一筆款,同時(shí)也給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了?但是還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)了,請(qǐng)問(wèn)我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入嗎?
老師您好,公司預(yù)收了200萬(wàn)的貨款,但是貨物還在我們公司,所屬權(quán)未發(fā)生改變,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,像這種我們應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)增值稅
老師,我想問(wèn)下我們公司預(yù)收了一筆貨款,同時(shí)開(kāi)出發(fā)票,但是這批貨物還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),我想問(wèn)下賬務(wù)怎么處理,什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師,我想問(wèn)下我們公司預(yù)收了一筆貨款,同時(shí)開(kāi)出發(fā)票,但是這批貨物還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),我想問(wèn)下賬務(wù)怎么處理,什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師,我想問(wèn)下我們公司預(yù)收了一筆貨款,發(fā)票已開(kāi)給對(duì)方,同時(shí)開(kāi)出發(fā)票,但是這批貨物還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),我想問(wèn)下賬務(wù)怎么處理,什么時(shí)候確認(rèn)收入
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,只要你在年底銷售出去就。
老師,我同事說(shuō)發(fā)票開(kāi)了就必須確認(rèn)收入,于是把賬上的材料倒退后結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,該怎么處理
那后期發(fā)票到了,你們算出完整的金額,紅沖之前的成本在做發(fā)票的。
那進(jìn)銷存軟件這邊的出入庫(kù)怎么處理
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,做一個(gè)暫估入庫(kù),然后再出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
但是,老師暫估入庫(kù),沒(méi)得任何相關(guān)憑證
你好,自己做一個(gè)入庫(kù)單。
相對(duì)來(lái)說(shuō)那種方法風(fēng)險(xiǎn)小些
你好,按照我寫(xiě)的那個(gè)做法最好。
老師,那不是進(jìn)銷存也需要錄取暫估這批原材料嗎
借銀行存款、貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費(fèi)不需要暫估的,你有沒(méi)有確認(rèn)收入,又不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,如果按我同事說(shuō)的發(fā)票開(kāi)了就必須確認(rèn)收入,于是把賬上的材料倒退后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你說(shuō)暫估原材料,賬上這樣處理,進(jìn)銷存軟件這邊的入庫(kù)出庫(kù)需不需要也暫估
你好,需要的,自己需要做一個(gè)入庫(kù)單不是嗎?這個(gè)入庫(kù)單需要的。
入庫(kù)單就在你的進(jìn)銷存里面。
老師,因?yàn)橘~上的原材料是沒(méi)有的,是暫估的,你的意思是進(jìn)銷存軟件里的庫(kù)存數(shù)量也需要虛擬入庫(kù),和賬上的原材料一致嗎
不用做材料暫估你直接做庫(kù)存商品就可以的,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,做這個(gè)簡(jiǎn)單的,然后等著你生產(chǎn)完畢之后,你得按照正確的來(lái)做紅沖這個(gè)就行。
你做原材料,然后你再做生產(chǎn)成本,做了生產(chǎn)成本在做庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本,你到時(shí)候真正的加工出來(lái),你還得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
賬上是做借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本,你的意思不用動(dòng)原材料科目,直接暫估庫(kù)存商品進(jìn)去,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,不用走原材料科目對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做。