你好,你這個(gè)開發(fā)票是可以的。現(xiàn)在,可以確認(rèn)收入了
老師,對方還沒給我們付款,我們開了發(fā)票了,這個(gè)時(shí)候確認(rèn)收入嗎?借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 稅金,對嗎?
老師,老師,我們預(yù)售了一筆款,同時(shí)也給對方開了發(fā)票了?但是還沒開始生產(chǎn)了,請問我們給對方開票的時(shí)候確認(rèn)收入嗎?
老師,請問一下,我們簽訂合同還沒開始生產(chǎn)了,就給對方開了20%專用發(fā)票,請問開具發(fā)票用確認(rèn)收入嗎?
請問老師,我們對應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款,同時(shí)開出發(fā)票,但是這批貨物還沒開始生產(chǎn),我想問下賬務(wù)怎么處理,什么時(shí)候確認(rèn)收入
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
說清楚點(diǎn),什么時(shí)候確認(rèn)收入了
你這個(gè)開發(fā)票就要繳納增值稅了,那么建議你馬上確認(rèn)收入的
增值稅肯定是開票就要繳納了,我說的是收入是什么時(shí)候確認(rèn)?請認(rèn)真點(diǎn)回答問題
那你這個(gè)要嚴(yán)格按照收入五步法來確認(rèn)
說一說啊
但是你前面又說了,還沒有正式的生產(chǎn)經(jīng)營,那么你要嚴(yán)格按照這個(gè)收入準(zhǔn)則來做,是不太現(xiàn)實(shí)的。
我這邊一直是在建議你,并不是強(qiáng)迫你的
那到底什么時(shí)候確認(rèn)收入,請正面回答問題
那你要這樣處理 第一步:識別與客戶訂立的合同 第二步:識別合同中的單項(xiàng)履約義務(wù) 第三步:確定交易價(jià)格 第四步:將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù) 第五步:履行各單項(xiàng)履約義務(wù)時(shí)確認(rèn)收入
那意思是我開發(fā)票的時(shí)候不要確認(rèn)收入,對嗎
你嚴(yán)格來說,是不可以啊。但是我建議你確認(rèn)啊
請問為什么建議我確認(rèn)?緣由?謝謝老師解答一下
你翻一下聊天記錄,我在第二次回復(fù)的時(shí)候就已經(jīng)說了
我看見了,請老師說一下開票就確認(rèn)收入的理由?謝謝老師
這個(gè)只是說經(jīng)驗(yàn)的,并沒有什么確切的理由的。你如果是說,不同意我的建議,那么要按照收入確認(rèn)五步法來做的
嗯嗯,謝謝老師
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