學(xué)員你好,補(bǔ)的稅在稅票中包含嗎
老師,我們買的原材料出現(xiàn)了質(zhì)量問題,現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了,但是原材料我們已經(jīng)投入生產(chǎn)做成成品賣給客戶了,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該沖什么科目?還有當(dāng)時(shí)購(gòu)買的進(jìn)項(xiàng)我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了?
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開專票, 供應(yīng)商給我們開專票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了(銷項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話,銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師,對(duì)方開的原材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票紅沖了了,但是我已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選了,原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品,產(chǎn)品也銷售了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?原來的分錄是如圖
老師,我們買了材料,已經(jīng)買進(jìn)來了,也都已經(jīng)入庫(kù)了,但開始沒有讓對(duì)方開稅票,但現(xiàn)在我們需要開稅票,供應(yīng)商那邊也同意了,但是需要我們補(bǔ)3100的稅費(fèi),那這個(gè)稅費(fèi)我該怎么做賬呢?補(bǔ)的這個(gè)稅票應(yīng)該是什么科目呢?
老師 ,今年一月份對(duì)方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢,對(duì)方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問一個(gè)問題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
供應(yīng)商那邊讓我們先把稅點(diǎn)差價(jià)給他們補(bǔ)上,才同意給我們開票
但東西我們?cè)缇腿霂?kù)了
開票是包不包括補(bǔ)的稅點(diǎn),不包括計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,包括調(diào)整入庫(kù)的產(chǎn)品價(jià)值
沒有包括里面,這個(gè)錢,是另外支付的,不包括在材料費(fèi)里面,因?yàn)橹百I進(jìn)的材料沒有算供應(yīng)商那邊沒有給我們按開稅票的價(jià)格
那就只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
好的,謝謝
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