你好 看一下收入和成本數(shù)據(jù) 能找到原因?
開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師好,我們單位是生產(chǎn)膠帶的,生產(chǎn)出來的膠帶直接賣半成品(未經(jīng)進一步加工),但是有的客戶要求我們開發(fā)票開成品的,這種情況造成同樣的計量單位和商品名稱單價缺相差甚遠(比如半成品一個卷2000多,成品一個卷3塊多),半成品和成品的區(qū)別就在于長度和寬度的不同,這種情況我們要怎么做才能即滿足客戶需求,又能避免被稅局稽查到
老師?股權轉(zhuǎn)讓時提供3個月財務報表主營業(yè)務收入大于主營業(yè)務成本,稅局不認同,意思是有惡意調(diào)低利潤的嫌疑,要求自查,但事實就是虧本了,企業(yè)唯一的客戶也不接單了,公司生產(chǎn)線也停了,還有一點尾單外發(fā),這種情況下能跟稅局如實解釋嗎?還是只能減少成本結轉(zhuǎn)調(diào)增利潤?
商貿(mào)毛利偏低,怎么解釋?本來就3個客戶,都是同行,只有一個是直接客戶,這種解釋稅局能接受嗎
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個廠家,每個廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個廠家可以開進項發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進項票這3個廠家的品類單品嗎?這3個廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實能開進項票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進項票,我也只能開這3個廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個意思,不知道我表達清楚沒有?公司是一般納稅人
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億,當時今年不確定有沒有1個多億的收入,是不是就會導致今年公司負收入啊,稅務會不會認可啊,紅沖的話能不能申請退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費普票也可以抵扣進項稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會計離職了,兼職會計,1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費用和工資都補計提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費2萬給別的公司,需要交哪些稅,會不會影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認收入再按服務期確認增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?
就是要去找成本發(fā)票上的單價,和銷售的單價,差額證明毛利偏低?
你好 是的 這樣可以找到原因??