對(duì),這個(gè)是需要認(rèn)證抵扣的。
自2020年3月1日起增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證抵扣,可自行申報(bào)抵扣 老師,這個(gè)意思是沒(méi)有360天抵扣確認(rèn)期了嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證后就可以抵扣內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅了是嗎?還需要其他什么操作嗎?還有什么稽核比對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,我5月份進(jìn)口了一臺(tái)機(jī)器,開(kāi)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),這個(gè)可以作為抵扣憑證吧,需要一認(rèn)證嗎?還是直接做賬的時(shí)候直接抵扣?
老師好,請(qǐng)問(wèn)需要抵扣增值稅進(jìn)口專(zhuān)用繳款書(shū)的稅額,需要怎么操作抵扣呢,我公司是進(jìn)口中藥材做批發(fā)的,繳納了200萬(wàn)的進(jìn)口增值稅,一直沒(méi)有抵扣,不知道怎么操作抵扣,想咨詢(xún)下相關(guān)老師。
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線(xiàn)員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車(chē)費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱(chēng)及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎