你好,不會(huì)有提示,作為銷(xiāo)售方是可以作廢的?
老師 作廢查詢(xún)這章發(fā)票只能在作廢那邊查詢(xún) 不能在發(fā)票查詢(xún)作廢嗎 還有老師 是不是當(dāng)月開(kāi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤直接作廢 但是如果發(fā)給對(duì)方發(fā)票 人家還沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 是不是通知對(duì)方也可以作廢 如果認(rèn)證呢 或者超月呢 后期對(duì)方才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 但是人家已經(jīng)認(rèn)證也抵扣這個(gè)能講講嗎
當(dāng)月開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣認(rèn)證,系統(tǒng)作廢會(huì)有提示不可以作廢嗎
已經(jīng)開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證了,還可以作廢嗎?
開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票當(dāng)月可以在開(kāi)票系統(tǒng)上作廢,過(guò)了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,藍(lán)字發(fā)票是對(duì)方已經(jīng)作廢,我們沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是否要做不抵扣勾選認(rèn)證,謝謝
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
啊,那對(duì)方抵扣了 ?不是可以入帳抵扣了
你好,你們作廢了,對(duì)方抵扣了也需要做轉(zhuǎn)出處理啊?
如果不轉(zhuǎn)呢?當(dāng)時(shí)不知情
你好,當(dāng)時(shí)不知情抵扣了,后面稅局會(huì)通知你單位去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的