你好同學 可以計入無形資產處理
老師,18年6月我們單位購買了4800元財務軟件,我做了無形資產,累計攤銷要怎么計算?
老師好,財務軟件購買時候進入管理費用。現在要調整成為無形資產應該怎么調?
老師:您好!請問一下,公司購買的財務軟件30萬元+實施費10萬,我計入無形資產的時候10萬 的實施費也一起入無形資產嗎?攤銷也一并進行累計攤銷嘛?
老師,單位購買財務軟件,6000元,進什么科目?前任會計進無形資產,對么
老師企業(yè)之前有做手工帳,年中買 了財務軟件做賬要把無形資產和固定資產挪進系統,怎么挪,無形資產和固定資產之前每個月都有折舊
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現了就在信用系統里做了修正,系統沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎