你好 ;? ? ? ? ?具體是什么方面的安裝費(fèi); 這樣好判斷大類? ?】
老師們,我想問下,銷售售后維修安裝費(fèi)開發(fā)票稅率和普通維修的稅率是不是不一樣?我們是一般納稅人,我開的9%,給我們結(jié)售后安裝款的那邊收到發(fā)票說是錯(cuò)的,要開3% 對(duì)方開普票,為什么還要要求稅率!
老師,我們是一般納稅人,然后我們出一批電柜給工程公司,合同里面包含了產(chǎn)品和人工費(fèi),就是安裝費(fèi)用,這個(gè)人工費(fèi)開票稅率多少呢?開什么名稱呢?
老師,我們是一般納稅人,安裝攝像頭等,,客戶要求我們開具6個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票
設(shè)備安裝服務(wù)費(fèi)是在開票軟件稅收分類里?就是我們公司給別人提供車輛GPS安裝服務(wù),別人要我們開發(fā)票,我們是一般納稅人,開具的話稅率是多少
安裝人員費(fèi)用3000要求我們開票我們是一般納稅人開什么品名
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
安裝路燈燈桿的安裝費(fèi)
你好; 建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi); 發(fā)票欄記得備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址? ?
安裝費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)的吧
清包工是按3%? 如果是一般計(jì)稅按9%??
不含稅3000,我開9個(gè)點(diǎn)正常加幾個(gè)點(diǎn)開給對(duì)方
你好;? ? 你考慮你開票出去 要涉及增值稅和附加稅以及? 印花稅和企業(yè)所得稅; 你 增值稅可以抵扣不 ;? ?符合小微嗎? ?
小微企業(yè)一般納稅人
?那你符合小微年應(yīng)納稅所得額低于100萬安2.5 繳納所得稅;? 你就考慮在12個(gè)點(diǎn)來收取即可 ; 你增值稅都是9%? ?
12個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)太高了啊
?你好;? 看你是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈; 不抵扣 12個(gè)點(diǎn)差不多 ;你還有印花稅和附加稅的??