你好,第一個(gè)留抵退稅是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 嗯,如果您說的文崗補(bǔ)貼的話,是借銀行存款貸營業(yè)外收入。

老師,增值稅留抵退稅和社保退費(fèi)的收入算營業(yè)收入么?體現(xiàn)在利潤表哪里?另外第二個(gè)問題,利潤表的收入是不含增值稅的,現(xiàn)金流量表?的收到的款項(xiàng)是含增值稅的么?
這兩個(gè)題目里面都問的是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤調(diào)整數(shù),但是應(yīng)收賬款含增值稅,主營業(yè)務(wù)收入不含稅,為什么算法是一樣的,都沒有考慮增值稅
老師,請問一下個(gè)體戶報(bào)稅,收入總額那個(gè)數(shù)包括營業(yè)外收入嗎?因?yàn)槔麧櫛砝镉袪I業(yè)外收入就是不用交的增值稅,讓我調(diào)成利潤表的利潤總額和報(bào)稅的一樣?成本費(fèi)用是暫估的?
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,該怎么處理呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入是含稅還是不含稅的,還有利潤表里面的營業(yè)收入,和增值稅申報(bào)表里面的總收入,這三個(gè)數(shù)要相等,那是填含稅還是不含稅的呢
老師你看給發(fā)了這條信息,什么意思,24年的年報(bào)我已經(jīng)報(bào)過了啊
9月收到一張支付房租專用發(fā)票10萬元,一年期限,抵扣認(rèn)證,如何做會計(jì)分錄? 按季度分?jǐn)傎M(fèi)用,如何做會計(jì)分錄?是否需要月末結(jié)轉(zhuǎn),和年末結(jié)轉(zhuǎn)?
我們單位是做房屋內(nèi)部裝修的,簽訂的裝修合同,在報(bào)印花稅的時(shí)候,是不是選建設(shè)工程合同
老師,機(jī)械租賃費(fèi),前期工地建設(shè)中,這個(gè)發(fā)票拿回來,到底應(yīng)該入費(fèi)用里還是在建工程里
代理記賬公司不配合撤銷我的初級證 自己可以去撤銷嗎?
請問,旅游行一般納稅人稅率是6%嗎?
老師你好,我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這是哪里做錯了嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)填制還是實(shí)發(fā)工資填制,水利建設(shè)專項(xiàng)收入按那個(gè)數(shù)據(jù)填制
房開企業(yè),昨天報(bào)電子稅務(wù)局的季度報(bào)表,有三個(gè)問題,想請問需要再更正到2023底報(bào)表數(shù)據(jù)嗎,謝謝! 1、成本已經(jīng)倒掛了,買房價(jià)格確認(rèn)低于成本。 2、本季把以前年度的那個(gè)成本計(jì)入不是很合理的一些調(diào)至當(dāng)期費(fèi)用,引發(fā)那當(dāng)期的利潤的虧損600多萬元。 3、成本的結(jié)轉(zhuǎn)這一塊,就是2024年12月份記大金額的拆遷的成本忘預(yù)估,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本偏低,但是近期又有在申請政府補(bǔ)貼。
飛機(jī)票加燃油費(fèi)附加計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么抵


您好,您現(xiàn)金流量表收到的款項(xiàng)是包含增值稅的,因?yàn)樗俏覀儜?yīng)收或應(yīng)付賬款里的錢。