你好,第一個(gè)留抵退稅是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 嗯,如果您說的文崗補(bǔ)貼的話,是借銀行存款貸營業(yè)外收入。
老師,增值稅留抵退稅和社保退費(fèi)的收入算營業(yè)收入么?體現(xiàn)在利潤表哪里?另外第二個(gè)問題,利潤表的收入是不含增值稅的,現(xiàn)金流量表?的收到的款項(xiàng)是含增值稅的么?
這兩個(gè)題目里面都問的是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤調(diào)整數(shù),但是應(yīng)收賬款含增值稅,主營業(yè)務(wù)收入不含稅,為什么算法是一樣的,都沒有考慮增值稅
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,該怎么處理呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入是含稅還是不含稅的,還有利潤表里面的營業(yè)收入,和增值稅申報(bào)表里面的總收入,這三個(gè)數(shù)要相等,那是填含稅還是不含稅的呢
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那??墒俏依麧櫛砩系氖杖雽?shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時(shí)候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個(gè)處理的話計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時(shí)戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開銷項(xiàng)票嗎
老師,請問下我不在這個(gè)公司,但是因?yàn)楣竟珣魞鼋Y(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應(yīng)該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報(bào)銷
中午好!老師公司設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目用也有生產(chǎn)用,應(yīng)該怎樣去分配項(xiàng)目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個(gè)概念嗎,分別怎么計(jì)算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項(xiàng)是錯(cuò)的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個(gè)企業(yè),賬上確認(rèn)為長期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算。那每個(gè)季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財(cái)報(bào)嗎?我們賬上需要做哪些事?實(shí)操層面,可以介紹下實(shí)際處理步驟嗎?理論學(xué)過,但是記不住……
老師,我今天才交個(gè)稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時(shí)運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)的,比如我們找的貨拉拉或者運(yùn)滿滿拉貨,這貨拉拉或運(yùn)滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)
您好,您現(xiàn)金流量表收到的款項(xiàng)是包含增值稅的,因?yàn)樗俏覀儜?yīng)收或應(yīng)付賬款里的錢。