你好,對(duì)的是的是一樣。
老師 我剛查了一下每個(gè)月銀行扣公積金的人員明細(xì)跟我每月個(gè)稅申報(bào)的人員明細(xì)有不一樣 所以1-6月公積金計(jì)提總金額和實(shí)扣總金額差960塊錢 老師 我能不能1-6月公積金計(jì)提金額就寫銀行實(shí)扣金額
老師 每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)計(jì)提公積金是不是應(yīng)該跟銀行實(shí)扣金額是一致的老師
老師好 個(gè)稅申報(bào)過了 扣過款了 但是這個(gè)月的公積金扣除金額應(yīng)該是每個(gè)人340 但是還是按上個(gè)月的304申報(bào)了 這個(gè)不更正可以嗎
老師好,申報(bào)個(gè)稅工資時(shí)是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)還是實(shí)發(fā)金額申報(bào)?實(shí)發(fā)金額是扣除個(gè)稅、社保、公積金之后的金額。
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的住房公積金的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-住房公積金貸方的金額嗎?實(shí)際發(fā)生額是借方的金額嗎?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月買,賬載金額是不是跟實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該一致?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的嗎
最后一個(gè)分錄多了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,其他的都是正確的。
老師 最后一個(gè)分錄 借方是銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 差額是未交增值稅 老師 有點(diǎn)兒不明白您說的多一個(gè)轉(zhuǎn)出 我的是哪里想的有問題
還是最后的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)就應(yīng)該是進(jìn)銷差額老師
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,做這個(gè)不就可以啦?