同學(xué)你好 對(duì)的本月社保單位部分費(fèi)用減免了,是直接不做單位費(fèi)用的部分
社保退款,記到營(yíng)業(yè)外收入科目嗎,老師 收到2月份,單位部分本應(yīng)減免的社保
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)老師本月社保單位部分費(fèi)用減免了,是直接不做單位費(fèi)用的部分呢,還是要做營(yíng)業(yè)外收入,單位社保部分呀
老師您好,我想咨詢一下社保養(yǎng)老單位部分繳納費(fèi)率下降,現(xiàn)在稅局那邊退回了這部分的社保費(fèi)入到什么科目?是做到營(yíng)業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用-社保費(fèi)?
老師,社保退費(fèi)要怎么入賬呢,單位部分沖減費(fèi)用,個(gè)人部分沖減其他應(yīng)收嗎,離職人員個(gè)人部分是不是放營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師請(qǐng)問(wèn),單位買化妝品,衣服等物品,送給銷售業(yè)績(jī)好的員工,這個(gè)錢已取得發(fā)票,做的管理費(fèi)用福利費(fèi),不用按獎(jiǎng)金這些給員工申報(bào)個(gè)稅嘛,
這個(gè)要合并工資申報(bào)個(gè)稅
那這個(gè)單位統(tǒng)一采購(gòu)的呢,票也取得了,這個(gè)分不清大家都有分到,也要申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),單位買化妝品,衣服等物品,送給銷售業(yè)績(jī)好的員工,這個(gè)錢已取得發(fā)票,做的管理費(fèi)用福利費(fèi),不用按獎(jiǎng)金這些給員工申報(bào)個(gè)稅嘛,
對(duì)的 合并工資就可以了
那也要合并工資交個(gè)稅咯,
如果之前發(fā)的獎(jiǎng)金,在個(gè)稅系統(tǒng)未申報(bào),現(xiàn)在該怎么操作呢
對(duì)的 這個(gè)要交個(gè)稅的