你好,學(xué)員,這個計入財務(wù)費用的
電子銀行承兌匯票客戶背書給我們,簽收,然后收到銀行不能貼現(xiàn)我們背書給另外一家客戶,這家公司貼現(xiàn)扣除手續(xù)費轉(zhuǎn)給我們
老師請問一下,客戶給承兌匯票,貼息費本應(yīng)客戶承擔(dān),但客戶要我們開發(fā)票專票,即價外費用產(chǎn)生的增值,我們開票了,應(yīng)該怎么做賬?
我們公司開銀行承兌匯票給客戶,貼現(xiàn)費用我司承擔(dān),對方會開發(fā)票給我們,那我們這塊費用是入財務(wù)費用還是入成本
我們公司開銀行承兌匯票給客戶,貼現(xiàn)費用我司承擔(dān),客戶會開發(fā)票給我們,那我們這塊費用是入財務(wù)費用還是入成本
承兌沒有到期讓我們開戶行貼現(xiàn)的,記入財務(wù)費用的那部分,銀行能給我們些證明嗎還有,我們轉(zhuǎn)給別的單位讓人家?guī)兔N現(xiàn),比如轉(zhuǎn)出承兌20萬,回到公賬的是19.7萬,這個3000可以入財務(wù)費用嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,這個入賬有什么依據(jù)嗎,對方開發(fā)票給我們只能按貨款13個點開
如果按價外費用開具,能抵扣嗎
如果按價外費用開具,能抵扣嗎 可以的
有位老師說貼現(xiàn)息不允許的金融服務(wù)不允許抵扣增值稅
這個很迷茫,到底能不能抵
有位老師說貼現(xiàn)息不允許的金融服務(wù)不允許抵扣增值稅 你們是專門針對貼息開的發(fā)票?
對方開發(fā)票是和貨款一起開過來,可能單獨一條價外費用,但是只能開13個點
一起開過來的話,是可以的
有個老師說得看實際業(yè)務(wù),即使開13個點也能抵
單獨開是不行的,一起開過來是可以的