可以的,可以這么做的,這個管理費用不允許抵扣所得稅的。
老師,我扣社保時,沒有做計提的分錄,直接是,借:管理費用——社保費——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計提工資是 借:管理費用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會不會有問題???
借:管理費用-保險(單位部分) 管理費用-保險(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款 可以根據(jù)銀行這樣直接一筆計入嗎?不寫明細也不體現(xiàn)個人承擔(dān)部分,這樣行嗎?
老師好,請問社保員工個人自負部分,由單位方承擔(dān)。分錄直接:借:管理費用等 貸:銀行存款
請問,社保的分錄是,計提 借 管理費用-社會保險費 (單位承擔(dān)) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-社會保險費(個人承擔(dān)) 貸 銀行存款 是這樣嗎
老師,請問一下,現(xiàn)在社保是當(dāng)月申報當(dāng)月的社保并繳納費用,那么請問單位承擔(dān)的部分還要不要做計提?還是直接做 借:管理費用-社保(單位) 貸:銀行存款
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應(yīng)該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
郭老師你好,能否問你其他個問題,可以嗎
可以的,繼續(xù)問就行。
郭老師您好,請問公司類似業(yè)務(wù)往來出現(xiàn)這種情況,銷售方面經(jīng)常貨款預(yù)收,憑證每月要不要先做進去,還是暫壓下,等開票之后,再做憑證
你好,開票時間和預(yù)收賬款的時間差異大嗎?或者是你們預(yù)收了款就發(fā)出貨物了嗎?
時間差異蠻大的
那有風(fēng)險的 納稅義務(wù)晚了
就怕你稅務(wù)局查,你稅務(wù)局不查還好說,如果你稅務(wù)局一旦查起來的話,你得補滯納金的。
郭老師您好,你經(jīng)驗豐富,碰上這種情況怎么處理,教我一下,謝謝
做一部分無票收入,讓你的預(yù)售賬款不要金額太大。
郭老師您好,我不太懂,做無票收入,假如過段時間就開票,那做進去的無票收入,如何處理
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
哦。預(yù)收貨款,可以持續(xù)多久,發(fā)票開出,納稅義務(wù)無風(fēng)險
你好,一般最好在半年以內(nèi)的。
。謝謝郭老師耐心指教
不用客氣 工作愉快