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老師好,請問社保員工個人自負部分,由單位方承擔(dān)。分錄直接:借:管理費用等 貸:銀行存款

2022-08-29 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-29 13:22

可以的,可以這么做的,這個管理費用不允許抵扣所得稅的。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 13:39

郭老師你好,能否問你其他個問題,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-29 13:40

可以的,繼續(xù)問就行。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 15:58

郭老師您好,請問公司類似業(yè)務(wù)往來出現(xiàn)這種情況,銷售方面經(jīng)常貨款預(yù)收,憑證每月要不要先做進去,還是暫壓下,等開票之后,再做憑證

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:01

你好,開票時間和預(yù)收賬款的時間差異大嗎?或者是你們預(yù)收了款就發(fā)出貨物了嗎?

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 16:06

時間差異蠻大的

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:07

那有風(fēng)險的 納稅義務(wù)晚了

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:07

就怕你稅務(wù)局查,你稅務(wù)局不查還好說,如果你稅務(wù)局一旦查起來的話,你得補滯納金的。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 16:16

郭老師您好,你經(jīng)驗豐富,碰上這種情況怎么處理,教我一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:17

做一部分無票收入,讓你的預(yù)售賬款不要金額太大。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 16:22

郭老師您好,我不太懂,做無票收入,假如過段時間就開票,那做進去的無票收入,如何處理

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:23

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-29 16:31

哦。預(yù)收貨款,可以持續(xù)多久,發(fā)票開出,納稅義務(wù)無風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:33

你好,一般最好在半年以內(nèi)的。

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快賬用戶2167 追問 2022-08-30 06:00

。謝謝郭老師耐心指教

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齊紅老師 解答 2022-08-30 07:35

不用客氣 工作愉快

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可以的,可以這么做的,這個管理費用不允許抵扣所得稅的。
2022-08-29
您好,要計提的,這個是會計準則規(guī)定的
2025-03-26
您好,不可以的呢。 借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)付款-社保費(個人部分) 貸:銀行存款
2020-12-10
您好, 是的會計分錄就是這么做
2021-03-29
同學(xué)你好,個人承擔(dān)的部分是由個人承擔(dān)的,不是由公司承擔(dān),這個不應(yīng)該入管理費用。
2021-08-09
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