你好,你問一下你稅務(wù)局那邊給個(gè)人開嗎?我們這邊稅務(wù)局大部分是不給個(gè)人開的。
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)過工資,都是幾個(gè)月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報(bào),只有那個(gè)月標(biāo)段建筑公司打了一點(diǎn)貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報(bào)增繳稅,并且不管是原材料供應(yīng)商或者工地的標(biāo)段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報(bào)可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
公司租個(gè)人的房子,沒有發(fā)票可以入賬嗎,還是必須要求個(gè)人去稅局代開呢
老師,單位維修地面用的水泥,沙子,人工都沒有發(fā)票,想去稅局帶開一下,這樣可以嗎?
老師,公司通過中介向私人租的住宅,作為辦公場所,房東不配合開租房發(fā)票,公司可以去稅務(wù)局代開嗎?都需要交什么稅呢?還有物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)發(fā)票上都是房東的名字如果只有租房合同可以稅前扣除嗎?中介收的中介費(fèi)沒有發(fā)票公司可以去稅局代開嗎?
有沒有老師知道,如果個(gè)人為公司提供勞務(wù),去稅務(wù)局代開發(fā)票,開出來的發(fā)票是什么樣子的?是增值稅發(fā)票嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師好,那如果不給個(gè)人開,有什么好的處理方法?
實(shí)際是從個(gè)人手里還是企業(yè)手里購買的?
從企業(yè)采購的,他們是一般納稅人,我們是小規(guī)模,要是開票的話,他們要加稅點(diǎn),有什么好的處理方法?
最好是讓對(duì)方給你開發(fā)票。
如果個(gè)人給你開的話,屬于虛開發(fā)票,如果你們單位沒有發(fā)票,這一部分就不允許抵扣所得稅。
那樣交的稅太多了,有什么好的方法可以解決這個(gè)問題?
你先問一下客人能不能開了發(fā)票先問一下你數(shù)據(jù),我們這邊是不給開
老師,我先問一下稅務(wù)局個(gè)人可不可以去稅務(wù)局代開銷售水泥石子的發(fā)票發(fā)票?如果不可以代開,只有加稅點(diǎn)了嗎?
你好,對(duì)的是的,或者是不要發(fā)票,你們單位正常交。
老師,不要發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅是嗎?
是的是的,是這個(gè)意思。
收到,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快