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老師,小規(guī)模公司,七月給客戶開票時候,專用發(fā)票,稅率沒改,還是百分之一,客戶那邊也已經(jīng)抵扣了,這樣,應(yīng)該怎么處理呢?按政策,4月1號后,專票要開百分之三

2022-08-29 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-29 10:19

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2022-08-29
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好 分錄處理為 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 為什么不想抵扣以后了
2021-01-11
你好,你現(xiàn)在把你申報給當?shù)仉娮佣悇?wù)局的更正紅沖了,然后你再開外境證去預(yù)繳稅款,預(yù)繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣 預(yù)繳所屬期填寫三月份的
2023-04-10
收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預(yù)收賬款 283200 確認2季度的收入,6月1個月 借 預(yù)收賬款 94400 貸 主營業(yè)務(wù)收入 89,904.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 4,495.24
2022-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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