?你好;??電子稅務局,點擊我要辦稅 — 一般退(抵)稅管理模;;左側選擇進入“入庫減免退抵稅申請”模塊,填寫入庫減免退抵稅備案表。按提示去填寫
老師,您好,我們公司有軟著,然后給對方開發(fā)票,開具的服務費是享受即征即退的,另外還有一些設備,對方要求銷售按明細開票,請問,銷售這部分設備也享受即征即退嗎?還是按照正常銷售業(yè)務?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護的服務,那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師,銷售軟件產(chǎn)品一并收取的軟件安裝費、維護費、培訓費等,應按照混合銷售征收增值稅,并可享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策,這里說的是無法分清軟件和服務的費用嗎,如果合同分清了軟件和服務的費用呢,還能一起按軟件開票,享受即征即退嗎?
軟件服務好行業(yè),開出銷售享受即征即退的發(fā)票一張,發(fā)票開具后,怎么享受即征即退?在電子稅務局操作嗎?
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
請問收到農(nóng)民在稅務局開具的苗木銷售0稅普票一張,面值1000元,可以抵扣的稅額是怎么計算,申報表附二如何填寫
你好; 由于學員問題多; 新問題需要你重新發(fā)起提問;謝謝