你好,是的,不一樣,不一樣正常的
請(qǐng)問(wèn)老師收一年的服務(wù)費(fèi),開(kāi)了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
老師,我公司收到法律服務(wù)費(fèi)500000,我能不能分期確認(rèn)收入 開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:預(yù)收賬款 495049.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4950.5 收到款時(shí) 借:銀行存款 500000 貸:應(yīng)收賬款 500000 分12期每期確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 帶:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做對(duì)嗎?
老師好,開(kāi)了發(fā)票的應(yīng)收款,要如何持掛賬? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到賬款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收賬款 這樣子可以嗎?
在往來(lái)會(huì)計(jì)實(shí)操中 為了方便對(duì)賬 對(duì)于預(yù)收的款項(xiàng) 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 客服補(bǔ)款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),收款了給開(kāi)票了,做賬時(shí)掛借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣增值稅的收入和所得稅的收入不一樣嗎??jī)蓚€(gè)不一樣能行嗎?
分紅有一部分走公賬 直接算固定底薪還是底薪加提成好一點(diǎn)?
老師上午好!一個(gè)建筑分公司,存在一筆所得稅24年的退稅,由于某種原因,現(xiàn)在要注銷如何辦理(銀行的賬戶已經(jīng)注銷)
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方單位委托我們?cè)囍埔环N產(chǎn)品,簽訂了試制加工合同,那請(qǐng)問(wèn)他我們給他開(kāi)發(fā)票屬于技術(shù)服務(wù)么?
企業(yè)所得稅計(jì)算方法。資產(chǎn)負(fù)債表里邊未分配利潤(rùn)超過(guò)一千萬(wàn)了。對(duì)所得稅有影響嗎
客戶付了30%預(yù)付款,后來(lái)訂單取消了,我公司不退款,客戶要發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)呢
山東會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名考試,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名?謝謝你了
老師,我們買的樣品發(fā)給客戶,不收客戶錢,這樣做哪個(gè)科目呢
親 昨天30號(hào)下午收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng) 收到的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不做賬 下個(gè)月再做賬行不行?這個(gè)月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
老師,運(yùn)輸公司的購(gòu)入遠(yuǎn)輸車,制作固定資產(chǎn)卡片時(shí),減值準(zhǔn)備科目選什么呀,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做
老師你好,實(shí)收資本增加后,入帳了的,但是工商一直沒(méi)變更,有影響嗎,這個(gè)交稅要交什么稅呢