同學(xué),你好
如果免稅,就要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn)的普票免交增值稅,每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)具的免稅增值稅普通發(fā)票如何做賬?借,應(yīng)收,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把增值稅列上,月末轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人開(kāi)的普通發(fā)票免征增值稅,免征增值稅的費(fèi)用還需要加到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開(kāi)票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是
請(qǐng)問(wèn)數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問(wèn)一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里改
正常發(fā)放工資,生育津貼也全部給員工,收到生育津貼跟支付生育津貼的會(huì)計(jì)分錄
老師好!上月暫估了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。本月全部做負(fù)數(shù)沖銷,正確嗎?
老師,您好。請(qǐng)教一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)的財(cái)務(wù)人員,那么財(cái)務(wù)人員收到這筆獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝老師。
老師,25年的銷項(xiàng)發(fā)票比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,導(dǎo)致利潤(rùn)會(huì)很高,問(wèn)公司24年匯算清繳是虧損的有1000多萬(wàn)是可彌補(bǔ)后面利潤(rùn)收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1000多萬(wàn)是在25年匯算清繳才才抵嗎?必須25年抵完還是可以結(jié)存后面幾年抵扣完,謝謝。
有出口貨物要交哪些稅?報(bào)價(jià)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
你好老師,審計(jì)確認(rèn)了其他綜合收益,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),影響最終所得稅費(fèi)用嗎
老師,工商那邊變更了公司名稱,稅務(wù)這邊我沒(méi)有做什么,打開(kāi)網(wǎng)址自然顯示出了最新的名字,還需要進(jìn)行稅務(wù)變更嗎


沒(méi)有免稅,交了增值稅