你好,學(xué)員,都用應(yīng)付賬款的
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,有這樣個(gè)問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對(duì)公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
我們是建筑業(yè),掛靠我們公司的一個(gè)老師去年票開的比實(shí)際付款的金額多,我就是做的其它應(yīng)付款,然后工程款到了,跟他打錢,他差我們材料票,我又做的其它應(yīng)收款,這二個(gè)科目能不能對(duì)他只用一個(gè)科目啦。用什么科目比較好。
,老師想跟你咨詢一下,我這邊新入職了一個(gè)制造業(yè)單位,新公司,它現(xiàn)在是籌建期建辦公樓,付工程款和購買材料都用應(yīng)付賬款?還是工程款用應(yīng)付,買材料用其他應(yīng)付?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,