你好;? 比如民辦學(xué)校; 是做 :借 固定資產(chǎn) (價款%2B契稅) 貸銀行存款? ? ?; 借管理費用-維修基金 貸銀行存款? ?
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)2019年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價234萬元,支付的運費、包裝費共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進項稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費用為5萬元。 (2)2019年5月10日,該生產(chǎn)線安裝完成,并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。會計分錄怎么做,錢要怎么算?
快賬 會計問答 問答詳情 甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)2019年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價234萬元,支付的運費、包裝費共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進項稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費用為5萬元。 (2)2019年5月10日,該生產(chǎn)線安裝完成,并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。該生產(chǎn)線預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 (3)2019年9月1日,甲公司將該生產(chǎn)線出租,每月租金收入20萬元(不含增值稅),租入方于每月月末支付租金,租期4個月。 (4)2020年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線對外出售,獲得價款260萬元,增值稅稅額為33.8萬元,款項已存入銀行。列出會計分錄,謝謝老師
老師好,請問下,水上運輸公司9月份購入一艘二手船5000萬(收到增值稅專用發(fā)票,并銀行存款支付了,10月份進船廠維修后投入生產(chǎn),收到維修費專用發(fā)票200萬,銀行存款支付,怎么做會計分錄?
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經(jīng)費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)2019年5月1日,以銀行存款購入一臺需要安裝的生產(chǎn)線,買價234萬元,支付的運費、包裝費共6萬元(均不含稅)。安裝過程中,領(lǐng)用外購原材料20萬元,增值稅進項稅額為2.6萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為100萬元;應(yīng)付未付工程人員的工資為15萬元,用銀行存款支付其他費用為5萬元。 (2)2019年5月10日,該生產(chǎn)線安裝完成,并投入第一基本生產(chǎn)車間使用。該生產(chǎn)線預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 (3)2019年9月1日,甲公司將該生產(chǎn)線出租,每月租金收入20萬元(不含增值稅),租入方于每月月末支付租金,租期4個月。 (4)2020年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線對外出售,獲得價款260萬元,增值稅稅額為33.8萬元,款項已存入銀行。 老師分錄怎么寫誒
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
學(xué)校建辦公樓買的電線電纜5月份預(yù)付50萬,7月份收到發(fā)票116萬元,并支付了尾款,怎么做分錄?
你好 ;? ?修建辦公樓的話;? 借應(yīng)付賬款 50萬 貸銀行存款 50萬;? ?修建使用借在建工程 116萬? 貸? 應(yīng)付賬款116 ;? ? 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ;? ? ?完工 借固定資產(chǎn)貸在建工程? ?
預(yù)付時:借:預(yù)付賬款50 貸:銀行存款50 收到發(fā)票:借:在建工程116 貸:預(yù)付賬款50 銀行存款66 完工時: 借:固定資產(chǎn)116 貸:在建工程116
可以,也可以按你寫的做,我只是把尾款走了下應(yīng)付賬款
學(xué)校的配電工程和自來水安裝工程要入固定資產(chǎn)嗎?
你好;? ?可以的; 你可以按照工程來分別計入固定資產(chǎn)?