你好,可以的,可以認證抵扣的。
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務,這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
老師你好 供應商上個月低29號開的一張專票,前幾天發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,昨天他剛沖紅后 開出來了,進項系統(tǒng)里也能吃查到,這月我能認證嗎?
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥?。‰娮佣惥窒到y(tǒng)也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
老師你好,銷售方用舊稅號給我們開具了2張專票,我們這邊不小心認證了,后來開紅字才發(fā)現(xiàn)稅號不對,開紅字給沖回去了,今天看電子稅務局紅字進項稅轉出自動生成的數(shù)字里剛好就差這2筆稅額,這是為什么,如果手改的話,會數(shù)據(jù)比對異常嗎?如果按系統(tǒng)自動生成的數(shù)字報,影響什么嗎,謝謝!
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認證進項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師 就是前幾天問的 那個問題后續(xù) 系統(tǒng)里查不到 原來是稅號錯了一個數(shù)
重新開的,你可以抵扣的