您好,因?yàn)槠醵愂窍蚍课莸某惺苷哒魇盏?,拆遷取得房屋的業(yè)主也是房屋的承受者。 動(dòng)遷房契稅一般省市規(guī)定只需繳納差額的部分,即以購房款扣除拆遷補(bǔ)償款的差額部份作為計(jì)稅依據(jù)(有的省市規(guī)定可以全部免交)。這個(gè)可以理解為業(yè)主購買/承接了差額部分的房屋,所以按差額部分繳納契稅
我國公民張先生為國內(nèi)某企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員,2019年1~6月收入情況如下: (1)每月取得工資薪金收入8400元。 (2)2月轉(zhuǎn)讓2015年購買的三居室精裝修房屋一套,售價(jià)230萬元,轉(zhuǎn)讓過程中支付的相關(guān)稅費(fèi)13.8萬元。該套房屋的購進(jìn)價(jià)為100萬元,購房過程中支付的相關(guān)稅費(fèi)為3萬元。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證。 (3)3月因提供重要線索,協(xié)助公安部門偵破某重大經(jīng)濟(jì)案件,獲得公安部門獎(jiǎng)金2萬元,已取得公安部門提供的獲獎(jiǎng)證明材料。 (4)4月在參加某商場(chǎng)組織的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)所得共計(jì)價(jià)值30000元。將其中的10000元通過市教育局用于公益性捐贈(zèng)。 (5)5月將自有的一項(xiàng)非職務(wù)專利技術(shù)提供給境外某公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入60000元,該項(xiàng)收入已在境外繳納個(gè)人所得稅7800元。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算1~6月工薪收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算轉(zhuǎn)讓房屋所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算從公安部門獲得的獎(jiǎng)金應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (4)計(jì)算中獎(jiǎng)所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算從境外取得的特許權(quán)使用費(fèi)在我國繳納個(gè)人所
9.根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,出賣人在與買受人訂立商品房買賣合同時(shí)具有特定情形,導(dǎo)致合同無效或者被撤銷的,買受人可以請(qǐng)求出賣人返回己購房款及利息、賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣人承擔(dān)不超過己購房款一倍的賠償責(zé)任,屬于該特定情形的有() A出賣人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí) B出賣人故意隱瞞所售房屋存在質(zhì)量問題的事實(shí) C出賣人故意隱瞞所售房屋沒有取得預(yù)售許可證明的事實(shí) D出賣人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出場(chǎng)給第三方的事實(shí) 老師不懂為什么B不能選,房子有問題都不 能讓其賠償 ?別說法條上規(guī)定了只3條,我主要是不理解 不能選第B的原因
因房屋拆遷取得的房屋為什么要繳納契稅,麻煩能夠回答通俗易懂的老師回答。
中國公民陳某2022年的有關(guān)收支情況如下:(1)2月喜迎春節(jié),購買福利彩票中獎(jiǎng)取得收入50000元,購買彩票支出100元,領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)發(fā)生交通費(fèi)300元。(2)3月將持有的公開發(fā)行市場(chǎng)購入的上市公司股票全部賣出,取得股票轉(zhuǎn)讓所得30000元。(3)3月取得保險(xiǎn)賠款1000元。(4)4月獲得衡南縣頒發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)獎(jiǎng)金1000元。(5)8月取得稿酬10000元。(6)11月將位于老家的一處自有住房出租,取得房屋租金收入3600元(不含增值稅),房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關(guān)稅費(fèi)240元,支付該房屋的修繕費(fèi)1200元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.計(jì)算陳某2月福利彩票中獎(jiǎng)應(yīng)繳納個(gè)人所得稅下列算式中,正確的是()。A.50000×20%=10000(元)B.(50000-100)×20%=9980(元)C.(50000-100-300)×20%=9920(元)D.02.陳某的下列所得中,不繳納個(gè)人所得稅的是()。A.取得股票轉(zhuǎn)讓所得30000元B.取得保險(xiǎn)賠
【計(jì)算問答題】A房地產(chǎn)開發(fā)公司位于北京,在河北廊坊設(shè)立分公司開發(fā)甲樓盤,該樓盤系2015年10月開工建設(shè)的項(xiàng)目,2020年6月房屋取得預(yù)售許可證,預(yù)售房屋,收取了14000萬元的首付款,房屋2021年2月份交付業(yè)主。對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)A公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,請(qǐng)回答下列問題,問題(1):A公司收到業(yè)主的首付款時(shí)是否發(fā)生納稅義務(wù)?是否需要預(yù)繳增值稅?問題(2):請(qǐng)問A公司應(yīng)該在什么時(shí)間預(yù)繳稅款,為什么?預(yù)繳多少增值稅稅款?
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
好的,謝謝
應(yīng)該的,祝您學(xué)習(xí)愉快~