您好, 計(jì)提的話是按照那個(gè)實(shí)際發(fā)放的計(jì)提

老師,我單位有一員工6月30號(hào)離職,我現(xiàn)在做賬7月10號(hào)發(fā)工資,發(fā)的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號(hào)交社保交的是7月份的社保,其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒(méi)有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對(duì)等,不知道怎么做了 我7月30號(hào)計(jì)提的工資是計(jì)提的7月份工資金額對(duì)嗎?
老師,我7月已計(jì)提了8月應(yīng)發(fā)的工資,現(xiàn)在該員工離職,我實(shí)際該發(fā)的工資應(yīng)比計(jì)提的少,請(qǐng)問(wèn)如何平賬呢?謝謝!
老師,員工7月中入職的,工資是4500,實(shí)際給他發(fā)978元,還沒(méi)交社保,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提工資是按多少計(jì)提呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工扣除社保公積金(社保+公積金623)后實(shí)際發(fā)放的工資是4500,那我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該計(jì)提5123還是4500
老師,計(jì)提12月的工資,有個(gè)員工應(yīng)發(fā)工資是4000元,請(qǐng)事假扣款66.67元,實(shí)際給她發(fā)工資3933.33元,那計(jì)提工資是按沒(méi)扣事假的4000元?還是按實(shí)際發(fā)放的工資3933.33元計(jì)提?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


老師,其他的正常員工交了社保的都按照應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提是嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心