你好,這個是做相反的分錄的
請問老師 我們貸了一筆款 這筆款直接付給了我們的供應(yīng)商 例如做了分錄是借應(yīng)付賬款99萬,貸短期借款 100萬 但是這個利息是貸款的時候從我們得賬上扣的,不是得做貸銀行存款嗎? 這個分錄就不平了
老師好,事業(yè)單位上月收到一筆上級單位買車補(bǔ)助款,當(dāng)時借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 現(xiàn)在用這個錢買車了借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,那其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)哪里???
公司之前向個人借了一筆賬,分錄借:銀行存款,貸:短期借款,應(yīng)付未付,分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:短期借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣將其他應(yīng)付款沖回,這筆分錄應(yīng)該怎么做?感謝各位大神不吝賜教?。。?/p>
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個賬務(wù)對嗎老師
分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng),總公司做分錄,借:應(yīng)收賬款-銀行,貸:其他應(yīng)付款-分公司,現(xiàn)在這筆錢回來了,直接打到了總公司賬戶,總公司該怎么寫分錄啊
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
可以做相反得分錄,明細(xì)表上 余額就得增加了
正常不得把余額給減少了嘛
是的,這個會把余額減少的
但是,我做完之后余額是增加得
不會阿,貸方應(yīng)付賬款是在減少的阿
但我這個在增加是什么原因呢
要怎么解決一下呢
你看一下明細(xì)賬,還有科目余額表,這兩個需要檢查一下的
都檢查那里呢
怎么查呢
你要看一下,有沒有其他科目影響,同時看一下,是不是都是在同一個方向的