你好,你給別人做的工程收到了結(jié)算款,是這個意思嗎?
老師好!市政工程,我公司是小規(guī)模企業(yè)分包工程,合同上只有材料及安裝的單價,沒有數(shù)量及總金額,收款是跟據(jù)每月工程量清單的70%開發(fā)票收款。那我跟據(jù)工程量清單金額還是根據(jù)發(fā)票金額來確認(rèn)收入,增值稅我是按實際開票金額入賬還是根據(jù)工程量清單金額入賬。如果需要暫估,那我怎寫會計分錄。
計提工資,根據(jù)工資發(fā)放表轉(zhuǎn)賬憑證會計分錄怎么寫?
根據(jù)這個怎么寫分錄。
工程項目,根據(jù)這個怎么寫分錄
根據(jù)工程量怎么做賬寫分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
不是,是我們給人家付的工程款
工程沒完工,說按完成的工程量入成本
你好,那這個是自建房屋的嗎?還是你們分包出去支付的?
我們是開發(fā)物流園的,
你好,這個物流園是你們自己的,還是你給別人做?如果是給別人做,借工程施工分包款,貸銀行存款。
都是自己做的,屬于自己的,以后屬于自己的固定資產(chǎn)的借,在建工程貸。
怎么能是在建工程呢,付出的工程款不應(yīng)該算到成本里面嗎
就是那個按完工量計成本,怎么計
你好,如果是你們自己建的話,不屬于在建工程嗎?借在建工程自己建房屋一個樣的。
兩種選擇你看一下你符合哪一個啊。
從一開始都沒有用在建工程這個科目。走的預(yù)付賬款
現(xiàn)在想把一部分的工程量入到成本里面去
哦,那就是工程施工借工程施工貸預(yù)付賬款。