您好。是請問還有什么可以幫您
您好,工資發(fā)放表要貼在計提工資的記賬憑證后面還是發(fā)放工資的記賬憑證后面?計提和發(fā)放是分開寫的分錄?
建筑勞務清包工,計提工人工資怎樣這分錄??計提的工資發(fā)用銀行存款發(fā)放完以后,還需要再填寫轉賬憑證嗎
計提工資,根據(jù)工資發(fā)放表轉賬憑證會計分錄怎么寫?
老公,計提繳納社保工資,并發(fā)放工資的會計分錄一套,憑證該怎么做
根據(jù)本表編制相應會計分錄:1.計提工資;2.發(fā)放工資。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借:管理費用 貸:應付職工薪酬
這個管理費用是應付工資的總和還是實發(fā)工資呀?
您好。應付的不是實發(fā)的
那這個計提工資得不得寫上應交稅費應交個人所得稅
還有個人交保險
就是在憑證上面要不要寫上這些
您好。就是工資,不包括其他的
好的,謝謝
假如是社保的話, 1、計提(企業(yè)繳納部分) 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用(看員工是哪個部門) 貸:應付職工薪酬——社會保險 2、繳納 借:應付職工薪酬——社會保險(公司部分) 其他應收款——代墊職工社會保險(個人部分
生產(chǎn)部的工資是記到哪里?
直接只說了生產(chǎn)部的工資是制造費用還是生產(chǎn)成本
老師,您好,還在嗎
您好,工人的計入生產(chǎn)成本
管理人員計入制造費用
如果只說了生產(chǎn)部門的工資,不知道是車間工人還是車間管理人員借方填什么
您好。建議入生產(chǎn)成本
老師,謝謝您
好的祝您學習愉快共同成長