只更正錯誤的那個月份就可以當(dāng)這個具體的是什么原因調(diào)整。
20年第四季度所得稅已經(jīng)申報了,這個月發(fā)現(xiàn)有一筆賬做錯了,請問是否可以直接在20年里調(diào)賬,還是做以前年度損益調(diào)整,需要到大廳做四季度數(shù)據(jù)的更正申報嗎?
老師,今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬,會影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報21年報表的時候,我就申報正確那個還是錯誤那個啊?如果我申報正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個月就對不上了
老師您好,我更正申報21年個稅,是不是在個稅系統(tǒng)的稅款所屬期哪里選21年要更正申報的那個月,然后點啟動更正進去更正申報就可以了對嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報錯了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個是只更正錯誤那個月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現(xiàn)在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務(wù)報表和所得稅申報表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師 個體戶對公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個人賬戶上嗎?因為支付貨款要個人賬上付
公司做展會,開的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計入什么科目
季度所得稅繳納時候,可以彌補以前年度虧損嗎
進項發(fā)票兩張數(shù)量對應(yīng)一張報關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購商品的時候,供應(yīng)商會使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車把產(chǎn)品裝到貨車上,第二就是運輸回公司倉庫的時候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時候是多少錢,退回木托板的時候就會退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個情況,舉例,我租的時候是100元但退的時候只退90元,有十元不能退,合約中并無說明為什么這樣退款,單純說就是這樣,請問這樣的話這個差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報表上銷售金額是26000 應(yīng)交稅費是3380 我在電子稅務(wù)局填申報表 其中開票只開了887.81 交稅費是115.4 未開票是25112.19 應(yīng)交稅費是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費相差了0.02元 這個怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開具發(fā)票呢。
老師 我想問一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會有影響嗎
老師:4S店商品車1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會計分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由
損益類的你可以在今年做,建議使用以前年度損益調(diào)整