借其他應(yīng)付款100 貸以前年度損益調(diào)整100

老師,那個(gè)報(bào)表實(shí)收資本填了注冊資本的金額30萬進(jìn)去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個(gè)政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費(fèi)用是320元是進(jìn)入福利費(fèi)還是什么科目及二級明細(xì)科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項(xiàng)目名稱
老師,股東以專利入實(shí)收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實(shí)際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實(shí)解釋吧?
工地上的通宵夜宵費(fèi),做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個(gè)人,在給公司完成實(shí)繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進(jìn)來)
氣動(dòng)沖壓機(jī)生產(chǎn)用,金額600元,是進(jìn)入物料還是固定資產(chǎn)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣直接做成進(jìn)項(xiàng)稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整


借預(yù)計(jì)負(fù)債700 貸其他應(yīng)付款700
借其他應(yīng)付款600 貸銀行存款600
借以前年度損益調(diào)整175 貸遞延所得稅資產(chǎn)175
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅150 貸以前年度損益調(diào)整150
借利潤分配未分配利潤125 貸以前年度損益調(diào)整125
借盈余公積12.5 貸利潤分配未分配利潤12.5
老師,答案是d,其他應(yīng)付款不是等于調(diào)整又調(diào)減了嗎?相當(dāng)于沒有變化
這里最后支付后肯定是平的呀
那答案怎么還選d呢?我覺得應(yīng)該選c
答案選c不選d,我覺得應(yīng)該選d
這個(gè)是課本的例題,中級課本的