您好,中間的金額是實際收款金額,你們小規(guī)模不是?錢需要打入開戶賬號
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
甲企業(yè)銷售商品給乙企業(yè),價目表上規(guī)定的價格為50000元,但乙企業(yè)成批購買享受2%的折扣,甲企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買賣雙方的賬務(wù)處理
甲企業(yè)銷售商品給乙企業(yè),價目表上規(guī)定的價格為50000元,但乙企業(yè)成批購買享受2%的折扣,甲企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買賣雙方的賬務(wù)處理
農(nóng)村專業(yè)合作社開增值稅發(fā)票,中間的金額填實際收款金額嗎?稅率填多少?錢一定要打入銷售方的開戶行賬號嗎?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
應(yīng)該是小規(guī)模,稅率是不是0?
稅率是填免稅的哈
錢的話,沒有打入,可以自己轉(zhuǎn)入嗎
還是一定要購買方打入?
你說的自己轉(zhuǎn)是啥意思
就是購買方?jīng)]有將錢轉(zhuǎn)入我們的對公帳號里面,轉(zhuǎn)到其他賬戶
這個是可以的,可以
好的,謝謝,老師!
不客氣的,住您開心
老師,有空嗎?這個是這么現(xiàn)在的嗎?
簡碼那邊的選擇對嗎?
你說的是免稅那個還是