您好,中間的金額是實際收款金額,你們小規(guī)模不是?錢需要打入開戶賬號
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
甲企業(yè)銷售商品給乙企業(yè),價目表上規(guī)定的價格為50000元,但乙企業(yè)成批購買享受2%的折扣,甲企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買賣雙方的賬務(wù)處理
甲企業(yè)銷售商品給乙企業(yè),價目表上規(guī)定的價格為50000元,但乙企業(yè)成批購買享受2%的折扣,甲企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買賣雙方的賬務(wù)處理
農(nóng)村專業(yè)合作社開增值稅發(fā)票,中間的金額填實際收款金額嗎?稅率填多少?錢一定要打入銷售方的開戶行賬號嗎?
老師,車輛購置稅和車船稅是一個稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,購買的汽車的發(fā)票可以抵扣勾選嗎?
老師 我公司一名員工在職3個月,一月工資5380 二月和三月分別3500 這個月我發(fā)5380 個稅是11.4嗎?二三月的一塊發(fā)個稅是60元對嗎?
個體戶每月核定8萬,某一個月份超過8萬,需要繳納增值稅嗎
老師請問24年的發(fā)票重復(fù)記賬,紅沖后進(jìn)項稅額對不上是怎么回事?
@董老師你好,如何從資產(chǎn)負(fù)債表看出來流動資金比流動負(fù)債要少,我們收太多匯票了,但是流動資金不夠付流動負(fù)債,有什么方法可以反應(yīng)數(shù)據(jù)呢?
老師,直接在年度匯算清繳里面調(diào)成本了,如果要是再修改第4季度的預(yù)繳所得稅報表和財報的話,會不會還用補稅呀?
老師,我進(jìn)貨3688個配件,含稅單價239元,總額881432元,報廢處理,賣出3688個總額184400元已收到現(xiàn)金,請問我怎樣處理庫存?分錄怎樣做?
收到保險理賠怎么做賬啊
請問老師:個體戶沒有對公賬戶,購材料要打款給法人,這個會計記賬憑證怎么寫?
應(yīng)該是小規(guī)模,稅率是不是0?
稅率是填免稅的哈
錢的話,沒有打入,可以自己轉(zhuǎn)入嗎
還是一定要購買方打入?
你說的自己轉(zhuǎn)是啥意思
就是購買方?jīng)]有將錢轉(zhuǎn)入我們的對公帳號里面,轉(zhuǎn)到其他賬戶
這個是可以的,可以
好的,謝謝,老師!
不客氣的,住您開心
老師,有空嗎?這個是這么現(xiàn)在的嗎?
簡碼那邊的選擇對嗎?
你說的是免稅那個還是