同學(xué)你好 :按免稅處理。
老師你好,1.進(jìn)口商品,交稅拿到進(jìn)口繳款書,怎么做分錄,進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)是到付, 2.貨代公司墊付出去,在第二個月付給貨代公司海運(yùn)費(fèi),報關(guān)費(fèi),怎么做分錄, 3.此票進(jìn)口商品報關(guān)出來后,才付匯國外美金,怎么做分錄,這中間相差很長時間,付匯的時候肯定回產(chǎn)生匯率差,匯兌損益怎么做分錄
老師,出口的貨物,收匯結(jié)匯以后貨款付現(xiàn)金的,沒有進(jìn)項發(fā)票,不做出口退稅的,這樣的怎么做分錄。
老師,出口的貨物,收匯結(jié)匯以后,用現(xiàn)金支付的貨款給供應(yīng)商,沒有進(jìn)項發(fā)票,也不做出口退稅的,這樣的話怎么做分錄? 謝謝
老師,外貿(mào)企業(yè),貨已到倉庫,但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款,怎么做分錄,然后這筆貨發(fā)出去給客戶了,但是沒有收到客戶的貨款也沒有支付供應(yīng)商的貨款,這個分錄怎么做。謝謝
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
好的,是的,出口是免稅的。那分錄應(yīng)該怎么樣做
?。ǎ保┢髽I(yè)只有出口免稅貨物的業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷時的賬務(wù)處理 對企業(yè)只有出口免稅貨物的業(yè)務(wù),其采購貨物的進(jìn)項稅額直接計入采購成本,會計處理如下: 1.采購時,根據(jù)發(fā)票上價稅合計數(shù): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 ?。玻隹跁r,按取得收入 借:應(yīng)收收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口貨物收入 ?。ǎ玻┢髽I(yè)既有出口又有內(nèi)銷的,應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進(jìn)項稅額,屬出口貨物的,按(1)條規(guī)定處理,屬內(nèi)銷貨物的,在購進(jìn)原材料時 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費(fèi)) 貸:銀行存款 銷售時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅費(fèi)) 主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 ?。ǎ常┘扔谐隹谪浳镉钟袃?nèi)銷貨物,如不能分別核算進(jìn)項稅額的(注:銷售額必須分別核算),在購進(jìn)時按全部進(jìn)項稅額,作如下分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費(fèi)) 銀行存款 月未計算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)出,計入“主營業(yè)務(wù)成本”作如下分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的,視同內(nèi)銷貨物處理
謝謝老師,是現(xiàn)金支付的貨款,沒有取得進(jìn)項發(fā)票,怎么做分錄
你們需要有成本發(fā)票的 沒有就暫估 然后納稅調(diào)增
好的 我再去看看課程了解一下暫估 對了,老師,這個成本票可以是管理費(fèi)用那些嗎?
管理費(fèi)用是費(fèi)用 不是成本
老師,那沒有貨款成本的話怎么辦?
同學(xué)你好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增
是利潤增加嗎?
對的 然后繳納所得稅就可以了
好的 明白 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝