你好 行政單位收到社保中心一筆錢,需要讓我們付給退休人員 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?

老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師好,在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費(fèi),現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司,但是4月的分錄是沒有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收賬款-個人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買社保費(fèi)公司單位部分200個人部分50,這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢?
老師好,請問,我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個月,實(shí)際上應(yīng)該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
你好老師,請問行政單位收到社保中心一筆錢,需要讓我們付給退休人員,付完后還有剩余又退給社保中心,這個分錄怎么處理呢?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財(cái)政撥款收入,但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣kU(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財(cái)政是通過直接支付到社會保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
老師你好,我們公司的買的地皮蓋廠房,24年7月分就已經(jīng)蓋好了,但是無形資產(chǎn)從22年就有了,政府給我們補(bǔ)了600萬的地皮錢,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)稅,我想問一下,無形資產(chǎn)從什么時(shí)候開始記提,需要記提多少年,600萬的稅我怎么樣才能少交點(diǎn)
郭老師,個體戶,經(jīng)營范圍有服務(wù)和銷售貨物,核定的增值稅是銷售貨物,我現(xiàn)在全部開服務(wù)的可以嗎
老師,公司車輛保險(xiǎn)入什么科目?車船稅呢?
從小規(guī)模處確定3個點(diǎn)的專票,不管是否是自產(chǎn)都可以抵9個點(diǎn)的稅嗎
老師。這個管理費(fèi)用,-800不減,數(shù)字對不上啊
老師,稅務(wù)系統(tǒng)自動將我公司的留抵抵抗了部分滯納金,那我是不是該入賬 借:營業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
最近有社保費(fèi)返還的優(yōu)惠嗎,符合什么條件可以申請
一般納稅人勞務(wù)公司可以開1個點(diǎn)的稅票嗎,
老師,投資者投入機(jī)器設(shè)備,實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳怎么賬務(wù)處理?
找郭老師,工服,折頁利潤分配分10月11.12分批做可以嗎?一次做一點(diǎn),還是一張憑證搞定。


我們付完后還有剩余的怎么做分錄?
要做預(yù)算會計(jì)處理嗎?
你好,付完后還有剩余又退給社保中心 借:其他應(yīng)付款 ,貸:銀行存款?