你好 行政單位收到社保中心一筆錢(qián),需要讓我們付給退休人員 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫(xiě)一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師好,在4月份有一個(gè)公司幫我司幾個(gè)員工購(gòu)買(mǎi)了社保費(fèi),現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個(gè)人部分都要還給代買(mǎi)的公司,但是4月的分錄是沒(méi)有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收賬款-個(gè)人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買(mǎi)社保費(fèi)公司單位部分200個(gè)人部分50,這樣應(yīng)該怎么調(diào)帳呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒(méi)扣錢(qián)了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒(méi)扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒(méi)有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
你好老師,請(qǐng)問(wèn)行政單位收到社保中心一筆錢(qián),需要讓我們付給退休人員,付完后還有剩余又退給社保中心,這個(gè)分錄怎么處理呢?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶(hù)的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶(hù)的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以?xún)烧邔?duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
和客戶(hù)以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話(huà),如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
我們付完后還有剩余的怎么做分錄?
要做預(yù)算會(huì)計(jì)處理嗎?
你好,付完后還有剩余又退給社保中心 借:其他應(yīng)付款 ,貸:銀行存款?