同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫(xiě)3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫(xiě)的是年初數(shù)據(jù),但是后來(lái)賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫(xiě)0嗎?未分配利潤(rùn)寫(xiě)年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
請(qǐng)問(wèn)老師,年中新建賬套,以6月份報(bào)表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話,初始數(shù)據(jù)錄入的累計(jì)借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
老師,使用財(cái)務(wù)新系統(tǒng),建立新賬套期初余額數(shù)中本年利潤(rùn)的數(shù)是按去年年底的期末數(shù)填列么?
年中建賬,公司是爛賬,財(cái)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)填制,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)那欄怎么填?
干粉滅火器維修打壓檢測(cè),21具?45元,新采購(gòu)滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開(kāi)發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱(chēng)怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)生鮮公司,開(kāi)出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉(cāng)庫(kù)存放丟失,甲公司租賃乙公司倉(cāng)庫(kù),租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶(hù),甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
那有個(gè)同事說(shuō)本年利潤(rùn)數(shù)要放在利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)科目,是什么意思?
就是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)期末沒(méi)有余額
老師,那我的本年利潤(rùn)數(shù)到底是填列在哪個(gè)科目里面呢?本年利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)?
同學(xué)你好 這個(gè)填寫(xiě)在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)