你好,賬務(wù)處理沒有變化的,還是一樣做的。
老師,我有一個(gè)問題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營范圍),接手這個(gè)營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營所得時(shí)沒有交經(jīng)營所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師幫我看下,咸陽羊一魚建筑勞務(wù)有限公司 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)您幫我問下你們學(xué)校的專業(yè)老師看這個(gè)公司交什么稅,稅務(wù)局給核定的企業(yè)所得稅,專管員說要交個(gè)人經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在法人變更了,股權(quán)沒有變現(xiàn)在讓交印花稅,老板不想交
老師請(qǐng)問下我們公司從個(gè)體獨(dú)資變更成為有限責(zé)任公司對(duì)于做賬交稅有什么區(qū)別,之前我們單位是不需要交增值稅的只交的個(gè)體經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在變更后怎么弄呢?
一家2023年成立的 有限公司。現(xiàn)在需要做股東變更,但是公司之前都是找人代理做相應(yīng)的業(yè)務(wù),日常也沒有經(jīng)營,這期間報(bào)稅過一次。現(xiàn)在變更股東的話有一項(xiàng)是提交納稅人股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅說明聯(lián)系單,開具這份證明需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。但是作為新手 我不會(huì)做,我需要從哪方面下手,需要找老板要什么數(shù)據(jù),目前我了解到 公司也沒有做賬軟件。 老板的需求就是要做股東變更。
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對(duì)嗎工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放,屬期3月的申報(bào)工資實(shí)際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個(gè)填寫的話,數(shù)據(jù)比對(duì)就不對(duì)了,人數(shù)都是超過300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣,相當(dāng)于經(jīng)銷商,請(qǐng)問做賬購進(jìn)和轉(zhuǎn)賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
之前繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營,否則現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理不變。
企業(yè)所得說還是原來那里交數(shù)據(jù)么,就是自然人企業(yè)那里?
我們之前不用交增值稅變更后還是不用交哈
你好,企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面,不是在自然人電子稅務(wù)局。
之前交增值稅,現(xiàn)在還是交增值稅的,增值稅不變的,增值稅只區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模。
就是也在國稅那個(gè)網(wǎng)頁里面么?我沒有在里面弄過還,不清楚怎么操作
你好,對(duì)的,是的,和你增值稅在一個(gè)位置,都是待辦事項(xiàng)。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。