你好 ;? ? ? ? ?是的;? 比如一般即征即退就是先銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),得出一個(gè)應(yīng)納稅額,比如超過3%的部分即征即退,那么就是不含稅收入的3%以內(nèi)的部分是實(shí)際承擔(dān)的,應(yīng)納稅額減去這部分是退稅的?

您好,享受即征即退是指抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納的增值稅再退給企業(yè)嗎?(進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣)
您好老師,咨詢個(gè)問題,就是軟件企業(yè),享受即征即退,有進(jìn)項(xiàng),可以抵扣,是抵扣還是不抵扣劃算呢,
您好,老師,我想咨詢下,軟件企業(yè),享受即征即退政策,超3%的部分增值稅退回,現(xiàn)在我有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),是用于抵扣劃算,還是不用劃算,如果抵扣了,會(huì)有損失嗎
增值稅即征即退50%,比如銷項(xiàng)為50,進(jìn)項(xiàng)為150,是不是進(jìn)項(xiàng)稅150抵扣完后,交的增值稅退50%
享受即征即退優(yōu)惠政策的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?例如銷售再生水退稅50%,抵扣的是退完后的部分還是之前的進(jìn)項(xiàng)稅
有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問一下嗯,國(guó)家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫的是21萬多,然后他說上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶嗎?
國(guó)際運(yùn)輸申報(bào)是以開票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開烘干費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師開發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該打什么,
@董孝彬老師:老師好,我一般納稅人這月的收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)收入,請(qǐng)問水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?那入賬還這樣入么?借,費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。貸銀行。
請(qǐng)問市外的打車費(fèi)和餐費(fèi)一起可以記差旅費(fèi)嗎
老師,我想問下,有個(gè)公司想要開房屋租賃費(fèi),但是這個(gè)公司沒有租賃任何房子的,名下也沒有房屋,只是法人名下有房子,要怎么樣處理


您好,這種超過3%即征即退是指哪個(gè)政策?什么行業(yè)?
?你好; 就是即征即退的優(yōu)惠政策; 比如軟件產(chǎn)品銷售即征即退??
您好,相當(dāng)于按97%來退稅,對(duì)吧?
你好;比如說 :? 軟件產(chǎn)品即征即退的計(jì)算方法如下: 一、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%,