您好,對(duì)方付款,是你們收款嗎?

房租已經(jīng)轉(zhuǎn)賬交了一年12萬元,但是發(fā)票還沒有收到,要怎么做賬
已支付房租費(fèi)用,沒有收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款的房租費(fèi)怎么做賬呢
老師收到一年的房租發(fā)票但是還沒有付款,現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了應(yīng)該怎么做賬呢
收到房租發(fā)票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發(fā)票,又怎么做賬
老師,電商刷單的話會(huì)有快遞費(fèi)嗎?
老師,電商企業(yè)(使用電商專用的旺店通耳畔)的攔截訂單一般是怎么走流程?是買家付款、賣家發(fā)貨后買家申請(qǐng)退款,電商平臺(tái)就推單到企業(yè)的erp,然后攔截的貨到了倉庫后倉庫再推單到erp?攔截的單也是要算運(yùn)費(fèi)的是嗎?
老師個(gè)體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請(qǐng)后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請(qǐng)問可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個(gè)公司,但是對(duì)方都說沒有錯(cuò)誤,我們能對(duì)沖嗎?
和朋友合資注冊(cè)公司,個(gè)人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會(huì)計(jì),整了個(gè)“公車私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺這個(gè)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價(jià),有點(diǎn)不合理吧,能這么操作嗎?


我們沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款給對(duì)方這種情況
不是啊,對(duì)方付款,不是應(yīng)該你們開票嗎?
我們付款給對(duì)方
但是對(duì)方?jīng)]有來給我們票
那你們就做一筆 借 預(yù)付? 帶 銀行存款
然后等后面收到票了呢,再怎么處理
然后就是? 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 帶 預(yù)付賬款
一般納稅人,收到專票的情況
然后就是? 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 帶 預(yù)付賬款
對(duì),然后我想問,后面每月攤銷費(fèi)用,那這個(gè)稅費(fèi)是一次性記進(jìn)去嗎
嗯對(duì),稅費(fèi)一次性的哈
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心