你們是生產(chǎn)型的嗎
老師,我們一般貿(mào)易進(jìn)口了一批小樣,作為贈品隨產(chǎn)品送給客戶或者展會上贈送,我們是銷售化妝品的,這種怎么賬務(wù)處理呀
老師,我們2020年從A公司一般貿(mào)易進(jìn)口一批芯片,加工后一般貿(mào)易出口給A公司。怎么做賬務(wù)處理
請懂做外貿(mào)進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答,謝謝!我們公司是做進(jìn)出口貿(mào)易的業(yè)務(wù),我們公司11月份從國外A公司進(jìn)口了一批貨20噸,一萬元一噸的貨,現(xiàn)在12月份發(fā)現(xiàn)其中5噸貨有問題,也賣不出去這5噸貨物,現(xiàn)在要把這5噸貨出口還回去給國外A公司。請問是可以這樣子操作的嗎?
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進(jìn)項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開始很多功能都不會,所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請問稽查的時候會有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
是的呢,我們進(jìn)口芯片,再加工成成品賣給客戶
? 賬務(wù)處理如下: 1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等 ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2、出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫存商品。 3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4、收到出口退稅款 借:銀行存款 ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。