根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》表明,會計(jì)核算健全、實(shí)行查賬征收、能準(zhǔn)確歸集研發(fā)費(fèi)用的居民企業(yè)都可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。當(dāng)然,還是有部分行業(yè)是不能享受這個(gè)政策的,如:煙草制造業(yè)、住宿和餐營業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、以及財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè)
老師,您好,請問一下,外匯總量核查,不用區(qū)分是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)還是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)吧?另外核查范圍區(qū)間是在什么范圍呀?舉個(gè)例子,如果定金研發(fā)費(fèi)等貨款進(jìn)來了,貨物一直沒出口,一直在研發(fā)中,金額比較大要怎么申報(bào)呀?再舉個(gè)例子,假如貨出去了,錢一直沒進(jìn)來,這種的又該怎么處理呢?
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),對研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
你好,什么企業(yè)對研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除?,對比例有要求呀?如果超過這個(gè)比例會如何呢?為啥會設(shè)定一定的比例呢?
老師好,我問一個(gè)問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個(gè)月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是高新技術(shù)產(chǎn)品的收入達(dá)到總收入的60%以上。也就是說這個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)試驗(yàn)完成了,才可以對外銷售產(chǎn)生收入。那么在試驗(yàn)完成之前,或者銷售比例未達(dá)到60%之前發(fā)生的一些研發(fā)費(fèi)用,在成為高新企業(yè)之前,是否可以加計(jì)扣除?扣除比例多少?
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元,但是我沒有拿到u盾,沒有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
老師幫我看一下這個(gè)怎么弄啊,我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報(bào),增值稅單獨(dú)申報(bào),我進(jìn)電子稅務(wù)局,提示我4.30號逾期了,我點(diǎn)開看就是圖片上的提示,我不會弄,謝謝您告訴我一下
一般納稅人收到的專票一直未抵扣,在系統(tǒng)會不會形成滯留票
小規(guī)模納稅人,菜市場把攤位租給個(gè)體戶了,每季度收物業(yè)費(fèi),開物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎?
郭老師,不是余額的問題,財(cái)務(wù)費(fèi)用24年的余額是0,我是說財(cái)務(wù)費(fèi)用不是借貸方有一個(gè)本年累計(jì)嘛,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方本年累計(jì)是688,然后今年1月份的本年累計(jì)數(shù)加上了去年的累計(jì)數(shù),所以我問:去年的借貸方本年累計(jì)數(shù)延續(xù)到了今年,這對不對啊?不對的話怎么辦?
一般納稅人,增值稅,申報(bào)了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫上去,申報(bào)表要怎么更正 ?
請問個(gè)體戶查賬征收,是不是就需要會計(jì)做賬了
老師,發(fā)票名稱是:機(jī)械加工,這分錄應(yīng)該怎么做的?借方是什么,貸:銀行存款
老師,想問下,我們公司有一個(gè)主骨員工需入股到公司里,需要做些什么不?
老師,有一個(gè)同事前面兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)填寫了五險(xiǎn)一金金額扣繳,然后這個(gè)月來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)是沒有沒買社保的,還可以繼續(xù)填寫扣除五險(xiǎn)一金金額再申報(bào)不
民間非營利的衛(wèi)星軟件企業(yè)是不不能用加計(jì)扣除?怎么來看他是否超過了這個(gè)比例呢?
同學(xué)你好 你得找上面通知的要求
是按照季度來申報(bào)算數(shù)嗎?還是年度?超過了這個(gè)比例會如何?
國家稅務(wù)總局公告2021年第28號規(guī)定,比如 企業(yè)2021年10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),可以自主選擇就前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 ; 可以按季度 加計(jì)扣除的;如果沒有按季度的 次年匯算可以一起加計(jì)扣除的; 都可以的
超過了比例會如何呢?
同學(xué)你好 按照比例加計(jì)扣除就可以了
要用年收入來乘以對應(yīng)比例,才知道這一年需要開多少研發(fā)費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦