你好,就做到這個(gè)月的賬上即可
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
公司員工6月通過公司的商旅平臺(tái)訂酒店,超標(biāo)了11元,這11元是個(gè)人承擔(dān),員工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平臺(tái)6月的費(fèi)用,正常來說在7月我收到了員工的11元我就直接沖銷管理費(fèi)用,但是員工是在6月打的款,我應(yīng)該怎么入這11元呀,怎么做賬
7月份收到5.6月份商家寄過來的紙質(zhì)普通發(fā)票,現(xiàn)在員工才來報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來,后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來報(bào)銷。財(cái)務(wù)報(bào)表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請(qǐng)問,我在1月份收到去年的發(fā)票時(shí),該怎樣做賬務(wù)處理呢?
公司買車,停車位費(fèi)用,計(jì)入什么科目
購進(jìn)的紅酒說是招待、擺臺(tái)以及甜點(diǎn)使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對(duì)公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問,這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
就正常做就可以?
是的,正常做就行了