同學(xué)你好 這個掛往來就可以了 然后沖減費用
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
公司員工6月通過公司的商旅平臺訂酒店,超標(biāo)了11元,這11元是個人承擔(dān),員工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平臺6月的費用,正常來說在7月我收到了員工的11元我就直接沖銷管理費用,但是員工是在6月打的款,我應(yīng)該怎么入這11元呀,怎么做賬
豐源公司為增增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,該公司采用用先進(jìn)先出法進(jìn)行原材料的的發(fā)出核算,并且壞賬準(zhǔn)備僅與應(yīng)收財長款有關(guān)。該公司原材料月初庫存量為500噸,2021年5月發(fā)生的具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。5月10日,基本生產(chǎn)車間的1臺機床報廢,原價200000元,已計提折舊180000元,清理費用500元,殘值收入1800元,均通過工行存款收支。該項固定資產(chǎn)清理完畢。(11)5月11日,歸還短期借款本金150000元,當(dāng)月利息2500元,由工行存款支付。(12)5月13日,使用工行存款支付工資500000元,其中包括支付給在建工程人員工資200000元(該企業(yè)不計提在建工程人員的工資和福利費,直接在發(fā)放時計人相關(guān)科目)。(13)5月14日,分配應(yīng)支付的職工工資300000元(不包括在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資),其中生產(chǎn)人員工資275000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門人員工資15000元。寫分錄,不是全部的,但是和前面的是一個題
老師,我們公司有個員工受工傷了,報了工傷,后來社保7月份工傷保險待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會計分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。后來又陸續(xù)支付費用共有39517.87元,有票的共37131.57元,這分錄怎么寫?怎么寫才能給7月份我寫的那個其他應(yīng)付款70759.79元沖了。到9月受傷的員工和公司協(xié)商支付他一次性傷殘補助金33628.22元,一次性傷殘就業(yè)補助金125000元的后續(xù)治療費用一共支付他158628.22元,老師,這會計分錄怎么寫,怎么給以前的其他應(yīng)付款70759.79元沖平掉?
老師請教下,我這邊是酒店的,員工幫忙客人搬行李,結(jié)果客人的行李箱壞了,經(jīng)協(xié)商一共賠償了客人80元錢,其中50是公司出,30是從員工的工資里扣,這80元錢是前廳經(jīng)理先自己墊付轉(zhuǎn)給客人,然后他走報銷,我做賬的時候是:借:主營業(yè)務(wù)成本 50 其他應(yīng)收款-員工賠償30元,貸:銀行存款80,這個其他應(yīng)收款本來應(yīng)該是在發(fā)放工資實,放在貸方,但是員工應(yīng)發(fā)工資是做的扣除這30元后的應(yīng)發(fā)工資,現(xiàn)在怎么平賬,銀行實發(fā)員工的工資就是應(yīng)發(fā)工資的金額,因為她才剛來沒有其他的扣款,這是11月工資,個稅我已經(jīng)都報過了
每個月的毛利是怎么算出來的
老師,您好,請問下處置長期股權(quán)投資,尾巴怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我請教個問題啊,子公司的款項能從母公司直接支付嗎?
請問老師,免抵額要交增值稅嗎
老師,這個能不能看電子版的啊
個人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時候納稅?
老師,有一批模具,共110萬,單價1000元--1.7萬不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點,對吧?題目說算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對吧,如果只是問現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認(rèn)一下
老師。一般納稅人,快遞文件開具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒有污染物監(jiān)測設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測數(shù)據(jù),如果不可以如何計算環(huán)保稅
我分錄是怎樣的呢
借費用科目 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
不是呀,11元是員工打回來的,我應(yīng)該怎么做賬呢,我是收款,不是付款哦,我付商旅平臺的款是在7月份,但是員工6月就把自己超支的錢打回來了,這個6月的我不知道怎么做科目
直接做往來就可以了 然后打回來的時候沖減