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公司員工6月通過公司的商旅平臺訂酒店,超標(biāo)了11元,這11元是個人承擔(dān),員工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平臺6月的費用,正常來說在7月我收到了員工的11元我就直接沖銷管理費用,但是員工是在6月打的款,我應(yīng)該怎么入這11元呀,怎么做賬

2022-07-18 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-18 12:58

同學(xué)你好 這個掛往來就可以了 然后沖減費用

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快賬用戶2301 追問 2022-07-18 13:10

我分錄是怎樣的呢

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齊紅老師 解答 2022-07-18 13:20

借費用科目 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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快賬用戶2301 追問 2022-07-18 13:22

不是呀,11元是員工打回來的,我應(yīng)該怎么做賬呢,我是收款,不是付款哦,我付商旅平臺的款是在7月份,但是員工6月就把自己超支的錢打回來了,這個6月的我不知道怎么做科目

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齊紅老師 解答 2022-07-18 13:33

直接做往來就可以了 然后打回來的時候沖減

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同學(xué)你好 這個掛往來就可以了 然后沖減費用
2022-07-18
你好,先補提借費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 然后繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款
2025-07-23
你好,多計提的0.04直接沖銷,發(fā)工資的時候沖抵了就行了,少發(fā)33.83元就寫
2020-08-13
這個是員工自己承擔(dān)的,從工資里扣。然后那就不能給公司開發(fā)票了,是給個人開發(fā)票。 單位墊付時 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 發(fā)工資的時候扣回來 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2024-01-11
你好,需要付給員工的錢把其他應(yīng)付款沖了,不夠沖減走費用
2024-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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