您好,因為不能抵扣,所以計入成本費用
老師,我當時做的,借,管理費用20000。進項2600.貸,銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個進項不能抵扣,我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,我是不是做,借,進項稅轉(zhuǎn)出2600.貸,管理費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅轉(zhuǎn)出
出差補助津貼,賬務處理借管理費用,貸銀行存款。這個是不需要繳納個稅的,但是在計算三項經(jīng)費的時候,需要把這個計入工資基數(shù)嗎?不需要原因是什么?
收發(fā)計量差錯盤虧5萬元。為什么將5.65萬元計入當期管理費用。進項稅0.65萬不是可以抵扣不用轉(zhuǎn)出嗎?
進項稅不用轉(zhuǎn)出,是不是計算管理費用的時候要? 比如5+0.65 1200+156 這個邏輯不太懂,為什么要把不用轉(zhuǎn)出的進項稅計入管理費用呢
老師,為什么由于收發(fā)過程中的差錯導致的存貨霉爛,其進項稅額不計入管理費用,不需要轉(zhuǎn)出呢?
第二點答案為什么是恰當?shù)模拷M成部分重要性應該用集團項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應當是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當原理是什么?
老師,補申報補交以前年度的房產(chǎn)稅,又有滯納金。這個怎么做分錄?。?/p>
老師,采購煤的時候我公司出了運費 銷售煤的時候,買方出了運費,那我們公司開回來的進項專票運費票可以抵扣銷項稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產(chǎn)在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產(chǎn)又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿(mào)出口企業(yè)全部為出口業(yè)務:有退稅的商品,還有出口視同內(nèi)銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標識為1),請問公司辦公用的電費、物業(yè)費發(fā)票為專票和職工高鐵票的進項稅額是否可以抵扣?我的意思進項稅是用于視同內(nèi)銷商品的銷項稅抵扣
不是不用轉(zhuǎn)出嗎?為啥不能抵扣
因為收發(fā)計量的原因,還有自然災害的進項稅不是可以抵扣不用轉(zhuǎn)出嗎?
您好,不用轉(zhuǎn)出進項稅?
答案不是不用轉(zhuǎn)出已抵扣的進項稅
您好,自然災害增值稅進項稅不需要轉(zhuǎn)出,不計入損益
那356怎么計算出來的,就是不明白的地方啊啊你這個文字我看得懂,應用到具體數(shù)字就是題目那個數(shù)字怎么計算的不明白啊
您好,題目D是錯誤的,156不需要轉(zhuǎn)出,不需要計入損益
那選項B呢?
您好,題目B是錯誤的